您好,借:應(yīng)收或其他應(yīng)收 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料包裝物
甘老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領(lǐng)用過(guò)了,不在材料庫(kù)里面了。銷售時(shí)候也沒(méi)開(kāi)票。要怎么做賬合適呢 我本來(lái)借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,但是他們覺(jué)得稅的問(wèn)題不好解決
老師您好請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領(lǐng)用過(guò)了,不在材料庫(kù)里面了。銷售時(shí)候也沒(méi)開(kāi)票。要怎么做賬合適呢? 我本來(lái)借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,但是他們覺(jué)得稅的問(wèn)題不好解決
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過(guò)領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫(kù)存盤虧要怎么做?補(bǔ)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫(kù)存這月比上月少了多少,應(yīng)該怎么算呢?不能直接把庫(kù)存的期末數(shù)減上月庫(kù)存的基末數(shù)啊,因?yàn)檫@月有入庫(kù)和出庫(kù)了,那怎么回答和計(jì)算呢?
老師,我們是加工型的制造業(yè),我想問(wèn)下我們買了一批包材進(jìn)來(lái),有做了入庫(kù),也做了出庫(kù),但是這批出庫(kù)的包材,我們是賣給另外一家公司的,后期會(huì)從這家公司把錢收回來(lái),所以這批出庫(kù)的包材就計(jì)入當(dāng)月的成本里面,那這批出庫(kù)的包材,借什么呢,貸:周轉(zhuǎn)材料包裝物,我知道,就是不知道借什么?
老師,我們是加工型的制造業(yè),我想問(wèn)下我們買了一批包材進(jìn)來(lái),有做了入庫(kù),也做了出庫(kù),但是這批出庫(kù)的包材,我們是賣給另外一家公司的,后期會(huì)從這家公司把錢收回來(lái),所以這批出庫(kù)的包材就不計(jì)當(dāng)月的成本里面,那這批出庫(kù)的包材,借什么呢,貸:周轉(zhuǎn)材料包裝物,我知道,就是不知道借什么?
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬(wàn)租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開(kāi)了3.3萬(wàn)的發(fā)票 我想問(wèn)下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)專票是幾個(gè)點(diǎn)啊?
您好老師,我公司老板的丈夫也開(kāi)了一家公司,也是法定代表人,這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來(lái)回倒騰錢,這個(gè)怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來(lái)做嗎?
老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬(wàn),賬里面沒(méi)做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個(gè)人租了鏟車,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票承包經(jīng)營(yíng)鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會(huì)計(jì)憑證
老師,早上好!問(wèn)一下,以個(gè)人名義去稅務(wù)代開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票要交哪些說(shuō)?
這批包材不計(jì)入當(dāng)月成本里面,而且我們也還沒(méi)跟對(duì)方結(jié)算,也沒(méi)開(kāi)票給對(duì)方,賬務(wù)處理怎么做?
您好,包材都出庫(kù)了,風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移就要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,跟開(kāi)票和收款是分開(kāi)的
我們錢還沒(méi)跟對(duì)方收回來(lái)呀,票也沒(méi)開(kāi)給對(duì)方呀,這樣就可以確認(rèn)收入了?
您好,是的哦,工作中咱沒(méi)有這個(gè)確認(rèn)收入,看開(kāi)票和收款是存在的,但不能說(shuō)咱就是規(guī)范的,我必須按規(guī)范來(lái)回復(fù)您哦