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老師好!上期有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄怎么寫?

2024-10-13 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-13 16:06

你好 這個(gè)月減去上期留底,還需要交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-13 16:06

當(dāng)時(shí)上期留底做了哪個(gè)科目的?

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快賬用戶8444 追問 2024-10-13 16:10

是的,做到進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2024-10-13 16:13

你好,這個(gè)月需要繳稅,不交。

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快賬用戶8444 追問 2024-10-13 16:13

需要繳稅

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齊紅老師 解答 2024-10-13 16:14

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 然后你的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留底等于這個(gè)金額。

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快賬用戶8444 追問 2024-10-13 16:20

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要反著再做一步嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-13 16:21

做不做都可以的,但是你上一個(gè)月就沒有做 你做都做 不做的話,都不要做。

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快賬用戶8444 追問 2024-10-13 16:22

一直做的

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齊紅老師 解答 2024-10-13 16:23

一直做的,為什么進(jìn)項(xiàng)還有余額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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快賬用戶8444 追問 2024-10-13 16:23

進(jìn)項(xiàng)多抵扣了

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齊紅老師 解答 2024-10-13 16:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 2024-10-13 16:23:15 給你寫了 不是嗎

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你好 這個(gè)月減去上期留底,還需要交稅嗎?
2024-10-13
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 (以上分錄是上期期末的) 本期正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-11-07
你好? 是抵增值稅了還是? 要是結(jié)轉(zhuǎn)不寫分錄的?
2023-04-07
你上期留底進(jìn)項(xiàng)稅保存在什么科目的
2020-12-28
借銷項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額(包括之前留底稅額)轉(zhuǎn)出未交增值稅,之后結(jié)轉(zhuǎn),借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅
2020-10-20
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