你好 這個(gè)月減去上期留底,還需要交稅嗎?
期末增值稅有留底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?留底的稅額在哪個(gè)科目體現(xiàn)
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵稅額,這個(gè)分錄怎么寫?
老師好,我想問下有留底,不用交增值稅,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么寫分錄呢
老師上期有留底稅額,本期關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師好!上期有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄怎么寫?
老師,招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒到場(chǎng)罰款1000,當(dāng)時(shí)做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個(gè)調(diào)增之后,凈利潤(rùn)給第四季度凈利潤(rùn)不就不一樣了么,這個(gè)沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),讓填項(xiàng)目編號(hào),項(xiàng)目編號(hào)跟該項(xiàng)目的土增稅編號(hào)一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對(duì)比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開回來的個(gè)人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?
當(dāng)時(shí)上期留底做了哪個(gè)科目的?
是的,做到進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,這個(gè)月需要繳稅,不交。
需要繳稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 然后你的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留底等于這個(gè)金額。
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要反著再做一步嗎?
做不做都可以的,但是你上一個(gè)月就沒有做 你做都做 不做的話,都不要做。
一直做的
一直做的,為什么進(jìn)項(xiàng)還有余額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
進(jìn)項(xiàng)多抵扣了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 2024-10-13 16:23:15 給你寫了 不是嗎