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老師好,社保跨年未計提,但已繳納怎么做賬務(wù)處理

2024-10-12 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-12 10:22

補計提,調(diào)整利潤分配

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快賬用戶1775 追問 2024-10-12 10:26

是借:管理費用——社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前損益調(diào)整

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快賬用戶1775 追問 2024-10-12 10:27

老師是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-12 10:29

借:以前損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前損益調(diào)整

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快賬用戶1775 追問 2024-10-12 10:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-12 10:31

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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補計提,調(diào)整利潤分配
2024-10-12
說明你1月的社保沒有計提夠
2023-03-25
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-05-27
同學(xué)你好,少計提部分補計提,多計提部分紅字沖回。與原來的分錄一樣的,紅字沖回時,金額負(fù)數(shù)就行。
2023-05-14
你好!借以前年度損益調(diào)整-社保費 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸應(yīng)付職工薪酬。
2020-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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