你好!借以前年度損益調(diào)整-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸應(yīng)付職工薪酬。

老師,我們社保費(fèi)交了,但是跨年未計(jì)提,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,我們公司以前不給我們交社保,今年九月份我們才社保開戶,給我們交了社保和醫(yī)保,但是社保費(fèi)交的是九月份的,醫(yī)保費(fèi)是十月份的,這個外賬怎么做分錄
老師。我們公司剛交了社保 應(yīng)該怎么做分錄
上年度有計(jì)提社保費(fèi)的會計(jì)分錄,但是出工資時(shí)沒有做社保費(fèi)就支付工資了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
請問老師,就是8月我們的醫(yī)保享受了緩交政策,那我計(jì)提社保的分錄應(yīng)該怎么做,我沒交的醫(yī)保要在賬上提現(xiàn)嗎?
本人有兩處工資,一個是全職出納交社保,一處是兼職出納,一處兼職的按工資薪金申報(bào)個稅還是勞務(wù)報(bào)酬代開發(fā)票。
老師您好!餐飲個體工商戶,怎么報(bào)稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們該怎么處理,才能合法合規(guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會計(jì)分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬



請使用微信掃一掃登錄


不用調(diào)利潤分配嗎
您好!調(diào)整未分配利潤,分錄如下: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
所以完整分錄是要調(diào)以前年度和未分配利潤?
你好!是的。最終都是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配的
我們公司只計(jì)提了單位,是不是就沒得其他應(yīng)收款個人部分了?
你好!嚴(yán)格來說是應(yīng)該有的了。因?yàn)楸旧硎莻€人和單位各自有一定的金額