?你好;? ?計提單位部分 ;單位部分緩交了? ; 做 :借? ?管理費用- 社保等貸應(yīng)付職工薪酬-社保? ;? ?繳納;借其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款;? ??
你好老師7月醫(yī)保緩交三個月 我沒有提前計提社保 我就直接當(dāng)月直接做的管理費用, 這樣的話員工承擔(dān)部分(醫(yī)保也減免了)我就按照實際發(fā)生的做分錄,但是后面申報個稅的時候 我也要根據(jù)政策實際申報么
老師你好,公司8月份的醫(yī)保,公司繳納部分做了緩交,只扣了個人部分的,我在做賬時,需要計提出來?具體怎么做?
請問老師,就是8月我們的醫(yī)保享受了緩交政策,那我計提社保的分錄應(yīng)該怎么做,我沒交的醫(yī)保要在賬上提現(xiàn)嗎?
你好我想問一下,醫(yī)保單位負(fù)擔(dān)部分緩交了。那么我在計提社保,醫(yī)保的時候,是算上緩交那部分還是不算上?分錄怎么寫好,謝謝了
老師你好,我們這邊社保局根據(jù)企業(yè)情況,單位醫(yī)保的部分10、11、12三個月是到明年2月緩繳了。那么我計提單位社保的時候還能夠全部按照之前的計提然后摘要備注緩繳單位醫(yī)保,到明年2月扣繳的時候再做 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保部分 貸:銀行存款 并在摘要備注是之前緩繳的醫(yī)保嗎?
老師好,工資超過一萬多了,上個月沒發(fā)工資,這個月,兩個一起發(fā)。那個稅怎么繳,是不是個稅就高了
老師好:咨詢下,全年梳理,工資賬上多計提250,工資多支付了350,工資表中由員工承擔(dān)的公積金多扣了600,這種情況,針對全年調(diào)賬,調(diào)整分錄是?可以幫忙分析一下嗎?目前公積金當(dāng)月計提、當(dāng)月支付。工資與社保本月計提、下月支付。其他應(yīng)收款-公積金本年余額應(yīng)該是600
老師,請問外貿(mào)型出口退稅企業(yè)的進(jìn)項稅額退稅勾選后需要在申報表上體現(xiàn)嗎?賬務(wù)中如何處理?
公司銀行基本存款賬戶如何申請網(wǎng)銀收款二維碼和pos機(jī)?
現(xiàn)在個人代開發(fā)票給單位 單位這邊需要代扣代繳個稅嗎
老師好,生產(chǎn)成本里有工人社保,管理費用社保就減出來嗎
我公司注冊資金20萬,但是股東投資入股50萬,超過的話怎么做賬啊,企業(yè)也沒有做增資,是要做資本公積嗎?
提問一個關(guān)于個稅附加扣除的問題 公司公積金的標(biāo)準(zhǔn)是公司520,員工520,有員工想調(diào)高至640,那么就是公司繼續(xù)承擔(dān)520,員工承擔(dān)640+(640-520)=760,那么財務(wù)在個稅申報端附加扣除公積金是填多少呢? 我一直填的是760
公司給個人卡轉(zhuǎn)賬20000購買固定資產(chǎn)。個人回來交19000元的固定資產(chǎn)票子,剩1000元現(xiàn)金交公司出納。分錄怎么做
為什么不是開出增值稅普通發(fā)票金額加稅額 開出增值專用發(fā)票金額?稅額
就是計提的金額就是我實際要交的金額還是說要加上那部分緩交的一起計提呢
實際金額交的錢沒交醫(yī)療的
?你好1; 計提是你應(yīng)交的單位部分金額哈 ;? ? ? 緩交的是你 單位部分? ; 你如果 是 險種單位部分全部緩交; 那么就是計提的全部金額哈? ?
就是還是要計提平時一樣的金額,只是支付的時候沒有支付這么多是這個意思嗎
?你好1; 是的。 只是支付暫時不支付而已? ?; 計提 按照i你單位應(yīng)該承擔(dān)的金額 去計提即可? ?
哦哦好的謝謝老師
不必客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??