你好,需要的借管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保沒有繳納的,這個應(yīng)付職工薪酬社保有余額就可以。

公司交養(yǎng)老,醫(yī)療保險, 公司交一半, 個人交一半, 提前在工資里扣了, 怎么做分錄, 怎么做計提, 繳納的時候怎么做賬, 一般是, 計提幾個月, 過幾個月一起交呢
老師,您好,我公司有員工休產(chǎn)假期間了,個人承擔(dān)的保險公司已經(jīng)交了,就是分錄不知道怎么做才對,她休假的第一個月計提的工資有數(shù),扣完個人的要交的保險后,實發(fā)工資就成負(fù)數(shù)了,計提的時候和發(fā)放的時候分別怎么做賬,第二個就沒有工資,只扣個人保險,實發(fā)數(shù)是負(fù)數(shù),計提和發(fā)放的分錄分別怎么做,等她回來上班后再從她有工資的月份里扣回來公司已代交的個人保險部分,怎么體現(xiàn)出她要補的部分,謝謝老師
老師你好,公司8月份的醫(yī)保,公司繳納部分做了緩交,只扣了個人部分的,我在做賬時,需要計提出來?具體怎么做?
老師好,計提社保醫(yī)保和住房公積金的時候,公司繳納部分和個人部分怎么計提呢?分錄怎么做?謝謝
您好,老師,我問下我們公司有個人去年是做了一年工資,今年1月份的有去年1-8月的醫(yī)療補差,但是今年2月份的時候才出來的,1月底這個補差醫(yī)療部分,1月份的時候已經(jīng)全部繳納了,那2月往賬里做的話沒有這個人,但是這個錢又繳納了,我怎么做呢,我們一月份繳納了,2月份他就不干了,1-8月補交的是在2月份出來的交掉了。
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?