分開做就可以,借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行,醫(yī)保費(fèi)是十月份的, 10月做借借應(yīng)付職工薪酬 單位醫(yī)保 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)保 ,貸銀行

老師,我們公司以前不給我們交社保,今年九月份我們才社保開戶,給我們交了社保和醫(yī)保,但是社保費(fèi)交的是九月份的,醫(yī)保費(fèi)是十月份的,這個(gè)外賬怎么做分錄
老師,我們現(xiàn)在交的,十一月份的社保醫(yī)保,這錢,是我們從我們公戶里面扣的,那么這社保,是在發(fā)工資錢交的還是發(fā)工資后呢
老師,我們有個(gè)員工是6月29日解除社保,醫(yī)保,但是7月份的賬單已經(jīng)生成了,也給他交了7月份的社保和醫(yī)保,但是他7月份自己又交了靈活就業(yè)社保,我不知道他7月份都交過了,靈活就業(yè)為啥還能交?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費(fèi)用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒有入費(fèi)用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個(gè)人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開具個(gè)人還是單位名稱?可以直接公對公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊資金沒有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營業(yè)務(wù)收入,那么說我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?


但是我們都是九月交的,醫(yī)保做到九月不可以嗎?
醫(yī)保費(fèi)是十月份的 這個(gè)也是9月交的? 那這個(gè)做9月賬上,
你這個(gè)是9月交10月的 ?那計(jì)提做10月賬上
對,就是九月份交了九月的社保費(fèi),由于醫(yī)保是九月預(yù)交十月的醫(yī)保費(fèi),所以九月也交了十月醫(yī)保,那這兩個(gè)分錄怎么做,要計(jì)提嗎,
老師給我寫個(gè)完整的社保和醫(yī)保分錄唄,我做的是外賬
9月,借管理費(fèi)用 單位社保 貸應(yīng)付職工薪酬單位社保,借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行,醫(yī)保費(fèi)是十月份的, 9月做借借應(yīng)付職工薪酬 單位醫(yī)保 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-個(gè)人醫(yī)保 ,貸銀行 、10月計(jì)提,借管理費(fèi)用 單位醫(yī)保,貸應(yīng)付職工薪酬單位醫(yī)保