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老師,我們是小規(guī)模納稅人,無票收入5800增值稅應(yīng)該按照1%還是3%來計(jì)算稅的呀

2024-10-12 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-12 10:19

你好,這個(gè)是按1%來算的。

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快賬用戶9219 追問 2024-10-12 10:31

老師,要是銷售出現(xiàn)退款的話會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 這樣寫可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-12 10:32

你好,可以的,可以這樣子做。

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快賬用戶9219 追問 2024-10-12 10:36

老師,還有一個(gè)問題,就是員工在9月份補(bǔ)交7、8月份的社保應(yīng)該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-10-12 10:38

你好,這個(gè)月借管理費(fèi)用,社保公司部分,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸,銀行存款。

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快賬用戶9219 追問 2024-10-12 11:03

老師,我們公司屬于美容服務(wù)有限公司,購(gòu)買美容保健器材*小氣泡346元,是計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用合理呀

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齊紅老師 解答 2024-10-12 11:05

你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行了。

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快賬用戶9219 追問 2024-10-12 11:15

老師,這個(gè)東西不是公司賬戶支付的,是不是貸方要用其他應(yīng)付款科目

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齊紅老師 解答 2024-10-12 11:35

你好,是的,如果有其他人支付的,計(jì)入其他應(yīng)付款

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你好,這個(gè)是按1%來算的。
2024-10-12
你好 按1%確認(rèn)收入交增值稅??
2020-11-19
那個(gè)是按5%計(jì)算增值稅
2024-12-19
您好,這個(gè)的話,等于說,最后你們無票收入不是全部減免對(duì)嗎
2024-04-03
同學(xué),你好 附加稅按照1%
2022-02-10
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