你好 按1%確認(rèn)收入交增值稅??
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開發(fā)票是按照1%計(jì)算增值稅,如果我按照無(wú)票收入確認(rèn)收入是1%還是3%計(jì)稅?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,那確認(rèn)收入時(shí)是按3%還是按1%計(jì)算呢?
老師,小規(guī)模開了3%普票減按1%繳稅,附加稅按照1%還是3%的增值稅計(jì)算交納
現(xiàn)在小規(guī)模是免稅的,開票也是開的免稅的,確認(rèn)收入都是按照整個(gè)金額確認(rèn)收入,還是扣除一個(gè)點(diǎn)增值稅,計(jì)提1個(gè)點(diǎn)增值稅,然后1個(gè)點(diǎn)增值稅確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入
你好,小規(guī)模無(wú)票收入,按3%還是1%計(jì)提增值稅
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額啊?
老師,你好!請(qǐng)問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月營(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問銀行的手續(xù)費(fèi),我沒有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師,小規(guī)模開房產(chǎn)工程是百分之幾的稅點(diǎn)?開工程發(fā)票需要注意什么?
你好 不動(dòng)產(chǎn)的增值稅是5% 工程發(fā)票要備注項(xiàng)目名和地點(diǎn)??
我不是銷售不動(dòng)產(chǎn),是房產(chǎn)開發(fā),比如基建什么的,小規(guī)模稅率多少?
你好 房地產(chǎn)企業(yè)小規(guī)模是 5% 建筑是 3%
老師,我還有個(gè)問題想請(qǐng)教,有點(diǎn)繁瑣,就是我們欠了一家公司一千萬(wàn)的發(fā)票,我們現(xiàn)在一個(gè)月只能開25萬(wàn),老板現(xiàn)在讓我辦理增額,但是只增到50萬(wàn),因?yàn)椴荒荛_超過500萬(wàn),不然要轉(zhuǎn)一般納稅人,增額需要聯(lián)系稅務(wù)局長(zhǎng),局長(zhǎng)問我要了財(cái)務(wù)報(bào)表,他問我說欠了對(duì)方這么多票,為什么才增到50萬(wàn),我不知道怎么回答他
你好 不相關(guān)的問題請(qǐng)您重新提問??