你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師你好,固定資產(chǎn)提足折舊后,凈殘值掛賬,這個凈值昰報廢時再進(jìn)行賬務(wù)處理還是提足后(未報廢)就要處理
華美公司有如下固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),請根據(jù)資料按要求進(jìn)行相應(yīng)處理。 (1)管理部門有一臺設(shè)備,原始價值160000元,預(yù)計使用年限5年,預(yù)計凈殘值率為4%。請分別采用雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計算該項固定資產(chǎn)前4年中每年的年折舊額; (2)為提高工作效率,公司將一臺已提足折舊但尚可使用的設(shè)備轉(zhuǎn)入報廢清理。報廢設(shè)備的原始價值為62000元,已提折舊59520元。報廢時發(fā)生清理費用300元,殘料的殘值收入450元。請進(jìn)行該設(shè)備報廢的相關(guān)賬務(wù)處理。
老師,新建一家公司的賬套在填固定資產(chǎn)時該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊的,留有預(yù)留凈殘值,在把固定資產(chǎn)新增后試算不平衡,因為原值-已計提的折舊=預(yù)留凈殘值沒有我都填了,但試算不平衡,就少一個凈殘值,怎么處理
固定資產(chǎn)報廢問題:報廢一批服務(wù)器,賬面都已經(jīng)折舊完了,沒有凈殘值了(假如原值5萬,累計折舊5萬)。然后賣出給廠家回收5000元,這個分錄怎么處理?需要繳納增值稅嗎?
在進(jìn)行固定資產(chǎn)報廢的時候,原值10,已經(jīng)折舊9,凈值1,沒有殘值,該怎么樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個是計入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾!??! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費發(fā)票是不是不可以申請
第一個問題:農(nóng)業(yè)公司租地種水稻,都需要交什么稅?秋天賣水稻都是賣給個人,怎么進(jìn)收入?收的是現(xiàn)金。 第二個問題:對方去年給我們開的成本發(fā)票進(jìn)入工程施工,掛應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份把發(fā)票紅沖了,我該怎么做會計分錄? 第三個問題:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般用哪個科目?
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費用,刪除了一個9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬