你好,比如說對(duì)方已經(jīng)繳納個(gè)稅了,你們就不用再代扣代繳了
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計(jì)提工資分錄是借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請(qǐng)問個(gè)稅是不是不存在計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候直接扣除個(gè)人應(yīng)該繳納的個(gè)稅部分?2、按照上筆計(jì)提分錄在發(fā)放工資的時(shí)候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個(gè)稅的時(shí)候又借 其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅代扣代繳。以至于這個(gè)科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個(gè)余額處理掉呢?謝謝
請(qǐng)問老師,個(gè)人在稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票給我們公司,交了增值和及增值稅附加稅。但勞務(wù)發(fā)票備注:購買方次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未接規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法扣除憑證。這什么意思?我公司還要為這個(gè)人申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
我們收到一張代開的發(fā)票,個(gè)人開具的勞務(wù)發(fā)票支付單位要代扣代繳個(gè)人所得稅 我們是先申報(bào)個(gè)稅,然后個(gè)稅由我們代扣代繳了之后 再給對(duì)方付款是吧 那給對(duì)方付的款是不是就是扣掉個(gè)稅之后的錢 比如我們單位個(gè)稅先墊付了20塊錢 本來應(yīng)該給他付300 現(xiàn)在把個(gè)稅的20塊錢減掉就相當(dāng)于付280元 還是說第2個(gè)方案 我們申報(bào)個(gè)稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對(duì)方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時(shí)候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的,我們該怎么操作?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局帶開了我公司作為付款方的發(fā)票,要求代扣代繳該個(gè)人所得稅。系統(tǒng)也登陸就提醒要求代扣代繳。但是咨詢了該個(gè)人1對(duì)方已經(jīng)繳納了個(gè)稅,請(qǐng)問現(xiàn)在該如何操作?是否可以忽略這個(gè)題行呢?
請(qǐng)問老師,個(gè)人兼職我們公司付的工資,個(gè)人去稅務(wù)局代開的會(huì)展服務(wù)*活動(dòng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅扣繳端彈出這個(gè)個(gè)人的所得項(xiàng)目為勞務(wù)報(bào)酬所得,要求我公司代扣代繳個(gè)稅,但個(gè)人說已經(jīng)交了個(gè)稅,但不是按勞務(wù)報(bào)酬所得交的個(gè)稅,那我現(xiàn)在該怎么辦?
房地產(chǎn)公司銷售給個(gè)人的車庫可以開專票嗎?如果開普票能夠可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,您好,請(qǐng)問,公司員工實(shí)際工資跟社?;鶖?shù)的不一樣,在做殘保金申報(bào)的時(shí)候,報(bào)哪個(gè)數(shù)呢?
公司發(fā)放的一次性考證獎(jiǎng)需要交個(gè)稅嗎
請(qǐng)問下老師,房開企業(yè)給業(yè)主開具不動(dòng)產(chǎn)銷售發(fā)票后,要同步結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本么?成本只是開發(fā)票部分么?那具體賬務(wù)處理是怎樣呢
老師,老板今天給我提了個(gè)要求,他希望我之后能解決公司成本沒發(fā)票的問題,我應(yīng)該如何回他比較好
老師:您好,旅行社代訂的機(jī)票可以入差旅費(fèi)?
現(xiàn)在對(duì)電商1039小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠?
老師我們是做塑料筐子的,進(jìn)材料10.24噸每噸1600共16384元,生產(chǎn)了5500個(gè)筐子每個(gè)3斤,技術(shù)員的工資是一月10000想算單個(gè)筐子的成本怎么算,還缺什么條件
費(fèi)用類納稅調(diào)增,企業(yè)所得稅匯算填A(yù)1005000表里那一欄?
老師,有什么好用的進(jìn)銷存管理系統(tǒng)嗎?求推薦
是否也不需要申報(bào)呢?
對(duì),這種情況就不需要申報(bào)了
我需要留下對(duì)方納稅記錄作為發(fā)票抵扣依據(jù)不
需要,讓對(duì)方提供交稅的證件