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老師,21年老板投進來的300萬,當(dāng)時財務(wù)是先做到其他應(yīng)付款,但當(dāng)年年底做了一筆調(diào)整賬,借 其他應(yīng)付款 300萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 300萬,但沒有附件。我現(xiàn)在想把它調(diào)為實收資本怎么調(diào)?調(diào)為實收資本它會進入的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)的哪里?

2024-10-09 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-09 17:47

你行實收資本和未分配利潤里面 增加了實收資本,減少了未分配利潤。

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快賬用戶6850 追問 2024-10-09 17:49

那資產(chǎn)負債表資產(chǎn)這塊對應(yīng)的是什么?改為實收資本我的資產(chǎn)不是也要增加嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:51

同學(xué),資產(chǎn)不變,你之前已經(jīng)做了銀行存款。

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快賬用戶6850 追問 2024-10-09 17:53

但我的實收資本不是增加了300萬嗎?所有者權(quán)益增加了我的資產(chǎn)不是也要增加嗎?要不怎么平衡

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:54

未分配利潤減少 沒收到嗎 所有者權(quán)益1增1減怎么不平?

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:54

之前多做了收入本來不是收入,你得減少收入

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快賬用戶6850 追問 2024-10-09 17:55

那就是未分配利潤那里要減少300萬,哦哦,知道了

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:55

對的對的,是這么理解,是這么做的。

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快賬用戶6850 追問 2024-10-09 17:56

這個現(xiàn)在用利潤分配未分配利潤去調(diào)的話是不是21年的匯算清繳報表也要去更改?但之前是沒有繳稅的,也要改嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:57

對的是的,需要去更正。而且,你之前申報了增值稅嘛?增值稅的申報表也得修改。

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快賬用戶6850 追問 2024-10-09 17:57

之前增值稅都是0申報

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齊紅老師 解答 2024-10-09 18:00

那就不需要修改增值稅,還有其他的什么問題嗎?你沒有那就不要去修改 不需要回復(fù)了

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你行實收資本和未分配利潤里面 增加了實收資本,減少了未分配利潤。
2024-10-09
什么附件沒有,沒法調(diào)賬的,做實收資本需要有老板的打款記錄
2024-10-09
借:實收資本 貸:其他應(yīng)收款
2020-11-18
你好,你這個是代收代付的業(yè)務(wù)嗎?
2024-07-19
對,沒錯,就是你這么做會計分錄。
2021-10-14
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