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公司購買的軟件服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷,不用了,另一家公司購買了我們的服務(wù)費(fèi),并給他們開了發(fā)票,預(yù)付賬款的余額怎么處理?

2024-10-09 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-09 17:47

你好,借銀行存款貸預(yù)付賬款做的這個(gè)嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶8042 追問 2024-10-09 17:54

公司預(yù)付了3年的費(fèi)用,之前都是按月攤銷,現(xiàn)在把預(yù)付款余額轉(zhuǎn)讓給了另一家公司,他們把剩余的錢發(fā)給我們,我們給他開票,

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快賬用戶8042 追問 2024-10-09 17:54

預(yù)付款余額怎么平賬,然后再確認(rèn)收入

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:55

你好,借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶8042 追問 2024-10-09 18:01

可以借管理費(fèi)用嗎,之前每月攤銷都放在管理費(fèi)用里了

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齊紅老師 解答 2024-10-09 18:01

你好,那你做收入了之后,你沒有對(duì)應(yīng)的成本。

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快賬用戶8042 追問 2024-10-09 18:03

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-09 18:05

不用客氣,工作愉快。

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你好,借銀行存款貸預(yù)付賬款做的這個(gè)嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-10-09
您好,可以直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用,也可以通過無形資產(chǎn)或長期待攤費(fèi)用,分期攤?cè)胭M(fèi)用。如果對(duì)當(dāng)期的影響不大,建議一次進(jìn)入當(dāng)期費(fèi)用。
2020-12-18
同學(xué)你好 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2020-09-17
學(xué)員你好! 掛其他公司的往來,等其他公司把錢打給你們?cè)跊_賬。 掛賬時(shí): 借:其他應(yīng)收款-XX公司 貸:銀行存款 收款時(shí)做相反分錄。
2021-04-19
你好同學(xué),這樣你要找他們要的,他們可以將另一個(gè)公司的發(fā)票沖紅再開給你
2021-03-30
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