您好,關(guān)于您的問題,這里涉及到增值稅專用發(fā)票的開具規(guī)定和商品編碼的使用。以下是一些指導(dǎo)原則: 發(fā)票內(nèi)容一致性:根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定,開具增值稅專用發(fā)票時,發(fā)票上的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱應(yīng)與實際交易內(nèi)容相符。如果您購買的是散裝堅果,而銷售的是組合裝禮盒,那么在開具銷售發(fā)票時,應(yīng)當反映實際銷售的商品名稱,即堅果禮盒。 使用型號:在發(fā)票上使用型號是可以的,尤其是在您銷售的是特定包裝的產(chǎn)品時。型號可以幫助購買方識別具體的產(chǎn)品,也便于您公司進行庫存管理和銷售記錄。因此,您可以在發(fā)票上注明“198堅果禮盒”或“328堅果禮盒”等型號。 進項與銷項發(fā)票的對應(yīng):雖然進項發(fā)票上可能沒有注明型號,因為供應(yīng)商可能按照單品開具發(fā)票,但您在開具銷項發(fā)票時,可以按照實際銷售的商品(即禮盒)來開具。在稅務(wù)審計時,您需要能夠解釋進項和銷項之間的對應(yīng)關(guān)系,包括如何將單品堅果組合成禮盒銷售的。 稅務(wù)規(guī)定:請確保您遵循當?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。在某些情況下,稅務(wù)部門可能對發(fā)票內(nèi)容的詳細程度有特定要求。因此,最好是與當?shù)氐亩悇?wù)機關(guān)溝通確認,以確保您的做法符合當?shù)氐囊?guī)定。 會計和稅務(wù)記錄:在會計和稅務(wù)記錄中,保持進項和銷項的一致性和可追溯性是非常重要的。您可能需要制定一套內(nèi)部規(guī)則來確保這種一致性,并在必要時向稅務(wù)機關(guān)提供解釋和證明。 總結(jié)來說,您可以在銷項發(fā)票上注明禮盒的型號,只要這些信息能夠準確反映您的銷售情況,并且您能夠解釋和證明進項與銷項之間的對應(yīng)關(guān)系。建議您與稅務(wù)顧問或稅務(wù)機關(guān)溝通,以確保您的做法完全符合稅法規(guī)定。
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
老師你好,我這是商貿(mào)企業(yè),電腦批發(fā)的,供應(yīng)商開票開給我們10臺電腦,型號也寫了,但是我們進貨明明是10套,有顯示器的,這樣相當于顯示器沒顯示,這個發(fā)票上一定要提現(xiàn)嗎還是合同上體現(xiàn)出來就好了,我們進貨了主機和顯示器是分開賣的,那如果出貨了,我肯定會開顯示器的發(fā)票
老師,你好,是這樣的:我公司買進一個固家資產(chǎn) 在轉(zhuǎn)手賣出去, 但買進來的錢打了,90%票沒有開,我們賣給客人的也是給我們90%的錢,現(xiàn)在要開票給客人,買進來的是分兩家供應(yīng)商,他們是開了什么類型的機器,我賣出去就組裝好的賣給客人,請問這分錄我們要怎么做賬呀?
我們是商貿(mào)公司,買進來是各種不同的產(chǎn)品,賣出去的話是用一個禮盒包裝,然后客戶要求開發(fā)票是禮盒,然后在型號里面?zhèn)渥b了具體的產(chǎn)品,數(shù)量。經(jīng)常這樣開專票合理嗎?
老師請教一下哈,公司是食品行業(yè),購進三只松鼠產(chǎn)品有我們公司購進是禮盒,三只松鼠開的都是明細,公司銷售出去都是禮盒,客戶一定讓我們開禮盒,我們 開票只能開三只松鼠禮盒,這樣可以嗎?就是我們購進單品,合并禮盒開出。就是禮盒有開心果,核桃5仁、腰果
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預(yù)計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎