可以偶然開一筆的哈
你好,老師!老師,我們公司是建筑公司,承接的是建筑勞務分包的活,但是我們沒有辦資質(zhì),我們的執(zhí)照的經(jīng)營范圍里邊是有勞務分包的,我們可以開建筑服務-勞務費的發(fā)票嗎?
老師好 我們公司是一般納稅人 想開3%的建筑服務*勞務費 但是經(jīng)營范圍里沒有建筑勞務分包 可以開嘛 如果不能開的話 可以開3%的什么票啊 清包工的
老師,我是建筑工程公司,這是公司的經(jīng)營范圍,我們與甲方簽的清包工合同,我們可以給甲方開 *建筑服務*勞務費嗎
2022年,一般納程人勞務公司(許可項目:務類建設(shè)活動,建筑勞務分包,電氣安裝服務)一般項目:勞務服務(不含勞務派遣)稅率是多少?經(jīng)營范圍有建筑材料的銷售,這項可以開13點的票嗎?
一般納稅人的建材公司,經(jīng)營范圍有建筑勞務分包,可以開建筑勞務簡易征收3個點稅率的發(fā)票嗎
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
謝謝!如果建材公司是小規(guī)模納稅人,那么可以開一個點的建筑服務發(fā)票是嗎?
可以的,沒問題的哈
老師,沒有合同。但是老板口頭讓我開發(fā)票怎么辦?能開嗎?
需要合同等相關(guān)資料證明業(yè)務的真實性。不能什么都沒有