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老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銀行辦了一張收款碼,有人掃了這個(gè)收款碼,銀行流水明細(xì)上面顯示的對(duì)方戶名是待清算商戶款項(xiàng),我們收到的款銀行貸方計(jì)入什么科目呢,這個(gè)款也不是我們收入,金額也比較小,

2024-10-08 16:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-08 16:19

如果收到的款項(xiàng)不是收入,可以先計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目。待明確該款項(xiàng)的具體性質(zhì)和用途后,再進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 例如: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——待明確款項(xiàng)。

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如果收到的款項(xiàng)不是收入,可以先計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目。待明確該款項(xiàng)的具體性質(zhì)和用途后,再進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 例如: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——待明確款項(xiàng)。
2024-10-08
借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2023-12-10
同學(xué)你好 你開票是按照哪個(gè)開的
2020-09-17
同學(xué)你好,真對(duì)不住了,雖然接了你的題目。 但是,這個(gè)屬于 銀行貸款時(shí) 必須走的流程。 你們公司做的業(yè)務(wù)出現(xiàn)了不合規(guī), 因此,對(duì)于這個(gè)業(yè)務(wù) 老師 不敢提建議。因此,再次說抱歉 麻煩你重新啟動(dòng)答疑。看看別的老師能否幫到你。謝謝
2024-02-03
你好,那你把這一部分差額放到財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)。
2022-06-01
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