你好,應(yīng)當退回款項給對方,然后讓對方通過公對公轉(zhuǎn)賬才是的 借:應(yīng)收賬款—某某公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款—對方法人代表
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒問題,但是本年累計金額不對是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實操,財政會計,比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費,上個月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費里就行了?但是那個服務(wù)費的收入就沒有對應(yīng)的成本了。
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴重
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
就是退不回了,
你好,這樣會導(dǎo)致發(fā)票流和資金流不一致。 是可以退回的
我知道,但是現(xiàn)在就是肯定是退不回的,這里面有他公司內(nèi)部的事
沒辦法是不是就還是只能掛往來
你好,不退回的話,就是分別掛賬? 應(yīng)收賬款? 和? ?其他應(yīng)付款? 了?