你好,你給對(duì)方開的是13%的嗎?如果是的話,他可以抵扣的,這個(gè)不影響。
請(qǐng)問老師,關(guān)于軟件企業(yè)可享受增值稅即征即退實(shí)際增值稅稅負(fù)3%,請(qǐng)問開出去軟件13%的發(fā)票,可以按13%個(gè)點(diǎn)全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
@郭老師,老師,火車票得按9%計(jì)算抵扣,如果我申報(bào)的時(shí)候不申報(bào) ,可以按照票面金額直接做差旅費(fèi)嗎?因?yàn)槲覀冇熊浖丛黾赐耍@個(gè)認(rèn)證了也得轉(zhuǎn)出去,我們還有加計(jì)抵扣,我覺得還不如全額加計(jì) 扣除呢
老師,對(duì)方給我們的發(fā)票我們抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了,對(duì)方讓我開紅票信息表。說因?yàn)槲覀兊挚哿耍覀兪且话慵{稅人,他們是小規(guī)模開的3個(gè)點(diǎn),我可以開這個(gè)3點(diǎn)的紅字發(fā)票信息表嗎
你好,我們開軟件的發(fā)票,開13個(gè)點(diǎn),但是我們即征即退等于只收了3個(gè)點(diǎn),然后我們開出去的發(fā)票對(duì)方可以抵扣13個(gè)點(diǎn)嗎?我們?nèi)绻羞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,軟件的這部分可以抵扣嗎?
(一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×17%————————這個(gè)計(jì)算公式“當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”我們自己開發(fā)的,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那樣我們這個(gè) 月銷售了50萬軟件產(chǎn)品,那如何計(jì)算退稅呢?
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬,實(shí)收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
你給他開的是專票的吧?
嗯,專票,他可以按發(fā)票金額全額抵扣對(duì)吧
安發(fā)票的稅額來抵扣增值稅。