借:成本費用/原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
疫情減免增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
老師應(yīng)交稅費科目 應(yīng)交增值稅借方金額201356.2,進(jìn)項稅額借方143591.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方258962.82,,銷項稅額貸方457219.03,,,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方140.06,,,轉(zhuǎn)出多交增值稅借方256161.19,,咋把他們轉(zhuǎn)到一個科目下啊
請問,簡易計稅項目回了運(yùn)費的一張專票,要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借運(yùn)費借應(yīng)交稅費進(jìn)項貸應(yīng)付,然后,借應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項?對嗎
應(yīng)交稅費進(jìn)項最后不抵扣,轉(zhuǎn)出。是直接:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎?
老師建筑行業(yè)簡易計稅的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后進(jìn)哪一個科目啊 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這筆轉(zhuǎn)出的金額最后進(jìn)哪個科目了?
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補(bǔ)報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計提時漏算了租賃合同,填報表時發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進(jìn)項稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
請問下我的報關(guān)單和我的進(jìn)項不一致,報關(guān)單是2個規(guī)格,單價一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項是2個單價,數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
老師那貸方不是出現(xiàn)了兩個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
意思是只做我寫的那個分錄
哦哦知道了,那老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出月末就不用管是吧
是的,那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,只是計算增值稅的時候考慮
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。