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老師應(yīng)交稅費科目 應(yīng)交增值稅借方金額201356.2,進(jìn)項稅額借方143591.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方258962.82,,銷項稅額貸方457219.03,,,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方140.06,,,轉(zhuǎn)出多交增值稅借方256161.19,,咋把他們轉(zhuǎn)到一個科目下啊

2021-03-06 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-06 08:48

您好,根據(jù)您的金額,您應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額是多少

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 08:51

現(xiàn)在報表上的是應(yīng)交增值稅進(jìn)項留底稅64264.96

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 09:02

老師把詳細(xì)計算過程發(fā)給我吧,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-06 09:08

您好,就一個分錄,借應(yīng)交稅費未交增值稅64264.96應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)64264.96

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 09:13

老師應(yīng)交稅費科目 應(yīng)交增值稅借方金額201356.2,進(jìn)項稅額借方143591.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方258962.82,,銷項稅額貸方457219.03,,,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方140.06,,,轉(zhuǎn)出多交增值稅借方256161.19,,咋把他們轉(zhuǎn)到一個科目下啊 2021-03-06 08:44 這個是賬上的余額咋弄

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齊紅老師 解答 2021-03-06 09:14

您好,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的明細(xì)余額不需要清零,合計應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額是零即可

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 09:16

老師你沒理解我的意思,,我要結(jié)轉(zhuǎn)的過程

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齊紅老師 解答 2021-03-06 09:16

您好,不是給您分錄了,借應(yīng)交稅費未交增值稅64264.96應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)64264.96

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 09:17

這個金額是我說的,咋計算出來啊

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齊紅老師 解答 2021-03-06 09:23

您好,用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方金額減去借方金額

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 09:52

相減之后是借方201356.2,,可是我稅表上市64264.96

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:08

您好,那您得逐月找差異了,分析差異原因

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 11:09

每個月的進(jìn)項稅額和銷項稅額是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:12

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 11:13

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出咋轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:16

您好,看應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額,將應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅,不是明細(xì)逐個結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 11:17

沒聽動,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:18

您好,是的,因為是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的下級科目,也是結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶7980 追問 2021-03-06 11:20

那就是把所有的應(yīng)交稅費是一級科目,,應(yīng)交增值稅是二級科目,進(jìn)項稅額,,這個一級、二級、三級科目有余額都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-06 11:24

您好,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費未交增值稅,都是二級科目

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同學(xué),你好,這個年末做一筆處理即可
2021-03-06
您好,根據(jù)您的金額,您應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額是多少
2021-03-06
你好,很高興為你解答 截圖看下你的各科目余額
2021-06-16
您好,根據(jù)圖片,轉(zhuǎn)出多交增值稅是在貸方。您的最后分錄,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)217411.02
2021-06-16
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
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