你好,第二個分錄不對,應(yīng)該是借運費貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

老師,請問福利費進項稅發(fā)票認證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應(yīng)交稅費-進項稅 再借,應(yīng)交稅費-進項稅 貸,應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅
請問,簡易計稅項目回了運費的一張專票,要進項稅額轉(zhuǎn)出,借運費借應(yīng)交稅費進項貸應(yīng)付,然后,借應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅進項?對嗎
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
老師建筑行業(yè)簡易計稅的進項稅額轉(zhuǎn)出后進哪一個科目啊 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這筆轉(zhuǎn)出的金額最后進哪個科目了?
對于簡易計稅不能抵扣的進項稅 分錄1、借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這么做對嗎
營業(yè)提前退租,房租押金和物業(yè)保證金不給退,匯算清繳調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失嗎?具體填的是什么表
你好老師,請問受益人備案提示實名認證不通過怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財務(wù)負責人是同一個人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請問為什么這道題算個人所得稅時要減2個一千五,
累計折舊登賬簿,登哪個
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
個體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?