你好,物業(yè)和開發(fā)商不是一個(gè)企業(yè)是嗎? 這個(gè)發(fā)票能重新開嗎?你現(xiàn)在做不了差額,因?yàn)榘l(fā)票不是開給你的。
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收?qǐng)@區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收?qǐng)@區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收?qǐng)@區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅一般納稅人,自來水表是我公司的戶頭,自來水公司將水費(fèi)發(fā)票開具給我公司,水費(fèi)發(fā)票內(nèi)容主要為:水冰雪*用水費(fèi),稅率為3%; 施工方開了本次結(jié)算款的全額發(fā)票,但實(shí)際結(jié)算金額時(shí)扣除了施工方使用的水費(fèi)款,我們開簡(jiǎn)易征稅的發(fā)票(水費(fèi))給施工方,請(qǐng)問這樣該怎么做賬啊?
我們公司是科技公司,自己開發(fā)一款軟件賣水果,公戶收到騰訊后臺(tái)統(tǒng)一轉(zhuǎn)來的水果費(fèi)用,然后把對(duì)應(yīng)的成本金額轉(zhuǎn)給水果公司,對(duì)方開出水果發(fā)票給我們?nèi)胭~,這樣可以嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫房管理。請(qǐng)問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
不是一個(gè)公司,只是我們小區(qū)是這個(gè)開發(fā)商建的,先在還沒建完,只交付了5棟樓,發(fā)票是沒辦法重開,如果發(fā)票不能重開這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么處理?請(qǐng)老師指教
房地產(chǎn)那邊能給你開發(fā)票嗎?能開的話,你可以差額借銀行存款。4.35 貸主營業(yè)務(wù)收入4.35÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,4.35÷1.01×1%, 借主營業(yè)務(wù)成本3.6÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3.6÷1.01×1%, 貸銀行存款。如果他給你開不了發(fā)票,那就做第一個(gè)收入就行了,沒法差額。
開發(fā)商不給開票,那我就全額(4.35/1.01)計(jì)入收入, 成本是3.6/1.01
成本是3.6匯算清繳這個(gè)成本需要納稅調(diào)增。