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采購原材料,后面質(zhì)量問題需要少結(jié)算,之前供應(yīng)商已經(jīng)把發(fā)票全部開齊,我們也認證了,現(xiàn)在需要把因材料質(zhì)量問題賠給我們的錢從發(fā)票扣除,是沖紅么?電子發(fā)票。我們是采購方,沖紅怎么操作?

2024-09-24 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-24 09:14

是的,處理這種情況通常用到的是“紅字發(fā)票”機制。對于電子發(fā)票,操作流程大致如下: 1. 申請紅字信息表:首先,你需向供應(yīng)商申請紅字信息表,說明具體原因和金額。 2. 生成紅字發(fā)票:供應(yīng)商收到申請后,根據(jù)紅字信息表的內(nèi)容,生成相應(yīng)的紅字發(fā)票。 3. 接收并認證:你作為采購方,接收到紅字發(fā)票后,進行認證,并入賬。 這個過程確保了會計記錄的準確性和合規(guī)性。具體操作步驟可能需要參照稅局規(guī)定和企業(yè)ERP系統(tǒng)的指引。

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快賬用戶1561 追問 2024-09-24 09:49

您好 之前開票是100萬 現(xiàn)在只需要沖紅30萬。我們可以開30萬的紅字信息表么?然后對方開30萬紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-09-24 09:53

當然可以。如果你原本開具了100萬的發(fā)票,現(xiàn)在僅需沖回30萬,那么確實可以先申請并開出30萬的紅字信息表。隨后,供應(yīng)商基于這個紅字信息表,開具一張30萬的紅字發(fā)票。這樣操作符合會計準則和稅務(wù)規(guī)定,確保了交易記錄的準確性和完整性。

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是的,處理這種情況通常用到的是“紅字發(fā)票”機制。對于電子發(fā)票,操作流程大致如下: 1. 申請紅字信息表:首先,你需向供應(yīng)商申請紅字信息表,說明具體原因和金額。 2. 生成紅字發(fā)票:供應(yīng)商收到申請后,根據(jù)紅字信息表的內(nèi)容,生成相應(yīng)的紅字發(fā)票。 3. 接收并認證:你作為采購方,接收到紅字發(fā)票后,進行認證,并入賬。 這個過程確保了會計記錄的準確性和合規(guī)性。具體操作步驟可能需要參照稅局規(guī)定和企業(yè)ERP系統(tǒng)的指引。
2024-09-24
如果質(zhì)量有問題需減少支付,通常應(yīng)先與供應(yīng)商協(xié)商確認減付款項的具體數(shù)額。然后,可以要求供應(yīng)商開具一張紅字發(fā)票,表示原發(fā)票的部分金額作廢。接著,供應(yīng)商根據(jù)實際結(jié)算金額重新開具一張藍字發(fā)票給您。這樣操作符合會計和稅務(wù)規(guī)定。
2024-09-19
借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)正數(shù) 根據(jù)發(fā)票的金額做上述的分錄。如果是前期的發(fā)票已經(jīng)入賬,形成產(chǎn)成品,計入了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在紅字發(fā)票來了,說明前期入的庫存商品的金額較大,多計入了主營業(yè)務(wù)成本。需要沖減主營業(yè)務(wù)成本,最后形成更多的利潤金額。
2021-02-28
1如果是專票的購買方把它認證了,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票, 2這個倒是沒有時間限制,只要系統(tǒng)里面能開出來就可以啊。
2022-11-24
你好,退多少沖多少就行了
2021-05-27
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