你好,這個(gè)是不用交稅 如果涉及退稅的話是這筆出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷(xiāo)售出口業(yè)務(wù)的問(wèn)題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒(méi)有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)繳納增值稅額,來(lái)計(jì)算當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅,這樣理解對(duì)嗎
老師你好,我有個(gè)疑惑想請(qǐng)教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷(xiāo),進(jìn)項(xiàng)有勾選認(rèn)證抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有交附加稅沒(méi)有交。申請(qǐng)退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請(qǐng)退出口增值稅,附加稅出口不退進(jìn)口不征。進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
老師 請(qǐng)問(wèn)免抵稅額這樣理解對(duì)嗎?就是內(nèi)銷(xiāo)收入的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來(lái)抵扣這個(gè)增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時(shí)也不繳增值稅 兩者抵消
老師好,請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實(shí)際收到的出口退稅就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)科目,是外銷(xiāo)金額*退稅率-出口退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,制造業(yè)有外銷(xiāo)業(yè)務(wù),是不是出口的這筆訂單不繳納增值稅,退內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)沒(méi)有抵消完的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢(qián),沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
意思是退稅就不用交稅是嗎
你好,是的,退稅肯定是不用交的,但是是針對(duì)這筆出口業(yè)務(wù)。
生產(chǎn)業(yè)是免抵退
您好,是的,是不用交稅。但是他只是針對(duì)這個(gè)出口業(yè)務(wù)啊。
對(duì)于你上面的問(wèn)題。退稅是不用交稅,這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的。我的意思是你除非全部都是出口的,不然的話你的內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)還是要正常交稅的。
生產(chǎn)企業(yè)免抵退中,這個(gè)抵是抵哪部分呢
你好,免抵退的“抵”指的是利用生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件等應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,來(lái)抵頂內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅款。
意思是比如內(nèi)銷(xiāo)有銷(xiāo)項(xiàng)稅20,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)納稅5,外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅10,那這種情況就是沒(méi)有退稅了,如果內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅10,進(jìn)項(xiàng)15,外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅8,可以退5是嗎
你好,這個(gè)還得看出口的金額和退稅率。 如果內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅10,進(jìn)項(xiàng)15,外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅8,可以退5是嗎。你這個(gè)內(nèi)銷(xiāo)的是不用繳稅。那么外銷(xiāo)可以退8
退稅率跟納稅率一樣,如果內(nèi)銷(xiāo)環(huán)節(jié)納稅,外銷(xiāo)環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅就不可以退了是嗎
你好,是我抵減之后剩下的金額可以退。