不可以下個(gè)月不申報(bào)增值稅。 納稅人不論有無銷售額,均應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限按時(shí)申報(bào)納稅。如果不按時(shí)申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰,包括滯納金、罰款等,同時(shí)可能會(huì)影響企業(yè)的納稅信用等級
老師,請問機(jī)票行程單抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%嗎?另外,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可不可以跨月抵扣呢?也就是說我這個(gè)月先入賬,但是申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)月不抵,下個(gè)月申報(bào)時(shí)再抵可以嗎?
賬上進(jìn)項(xiàng)有97萬,這個(gè)月銷項(xiàng)開了42萬,剩下的下個(gè)月開, 這個(gè)月申報(bào)納稅,可以先勾選42萬的進(jìn)項(xiàng),不交增值稅嗎?等下個(gè)月97萬全部開出去再計(jì)算繳納增值稅
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣這樣可以嗎
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,然后這個(gè)成本票我7月記賬直接按照價(jià)稅合計(jì)的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個(gè)點(diǎn)的,但是進(jìn)項(xiàng)來不及開進(jìn)來了,這樣的話下個(gè)月得交個(gè)月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個(gè)月不申報(bào),等到12月一起申報(bào),這樣10月份增值稅和11一起報(bào),這兩個(gè)月份的進(jìn)銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報(bào),罰款怎么交
老師,未開票收入需要繳納水利基金嗎?
老師,公司租法人私人明下的車,給公司用,可以嗎 法人要交稅嗎
有一張普票里面的金額有正有副,怎么寫副數(shù)金額白白分錄,最后就是正減副的差額
請問公司有欠股東100多萬,現(xiàn)在要繳100萬注冊資本,股東打進(jìn)來,可以馬上還股東之前借給公司的款嗎?
房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎?
老師,全盤帳會(huì)計(jì)是什么意思?
老師,25年6月因24年收入少做了一筆,這個(gè)月做了一筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致賬報(bào)表鉤稽關(guān)系對不上,這個(gè)月稅務(wù)季報(bào)具體怎么操作?
老師,請問6月30號當(dāng)天我們公司開除了一個(gè)員工,并且把6月份的工資在6.30那天發(fā)給他了,問題是我們每個(gè)月都是25號發(fā)上月工資的,所以這個(gè)情況我怎么錄會(huì)計(jì)科目做賬?
老師:房地產(chǎn)預(yù)售,到最后清算調(diào)不調(diào)之前預(yù)售的利潤?像土增稅清算一樣
設(shè)施用地上建設(shè)房屋,直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),這個(gè)建設(shè)成本計(jì)入固定資產(chǎn)房屋還是長期待攤費(fèi)用?
那現(xiàn)在怎么辦啊,沒有辦法辦法延遲申報(bào)嗎,這個(gè)開票的錢還沒付給我們,我只是先給客戶開票,我沒錢付材料款
同學(xué)你好這個(gè)沒辦法 你可以申報(bào)但是可以申請延緩繳納
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝
那延緩繳納就不能抵扣了吧,那我后面有了進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣了,我本來抵扣了不用交那么多稅的,延緩的話還是要多交稅
同學(xué)你好 是的 除非這個(gè)月不開發(fā)票不做銷項(xiàng)
好吧,謝謝老師
不用客氣 這個(gè)還是按順序來比較好