你好,用銀行回單來做,但是抵扣不了所得稅的 這是個人墊付的還是企業(yè)直接支付?
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務費用。然后減去應付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分攤嗎,但是這個房租分攤。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤,就是把這個。
老師:我剛轉(zhuǎn)行到一家新開的公司。看到報銷單很亂的,想規(guī)范一下報銷,是老板負責的還是會計可以出建議?報銷有沒有什么原則?一般你們學堂有規(guī)定模板嗎?老板年輕,是89年的,別人有單就報,好像沒原則。煮飯搞伙食的女人買一瓶炒菜的油,然后在報銷單上有洗發(fā)水,洗發(fā)露,麻辣吃的。另一個單還有衛(wèi)生巾等等私用品。你說我能向老板反映嗎?員工報伙食費也沒有一定的規(guī)定。還有老板很多自己買奶茶,點美團外賣的單也報銷。只是他一個老板的公司,有必要自己平常吃的也報銷嗎?新手不懂,求指導,謝謝!
老師您好,我想問一下,如果去到一個工廠他們是生產(chǎn)加工鏡子的,但是他們沒有用財務軟件,只是用電子表格記錄應付應收款,費用之類。費用還沒有發(fā)票,直接就報銷了,倉庫從來都沒有盤點,也不知道還有多少貨,也碎了很多鏡子,也沒有盤點過,他們的意思說之前都是亂七八糟的會計也不會,現(xiàn)在要請專業(yè)的會計做正規(guī)的賬,我想問一下老師,如果我去接手的話應該從哪里下手。
公司內(nèi)部業(yè)務流程中,缺少零星維修的驗收手續(xù),維修是不是達標了工程師一個人說了算。 再追查,發(fā)現(xiàn)大量報修單未維修到位,但物料款已報銷過了,關鍵是進貨驗收也只有他一個人簽字。 總之:報修單、現(xiàn)場維修、進貨單,三者都對不上。 讓他解釋,最后才說:他單獨做了一個賬戶,報銷的錢都在那里面,轉(zhuǎn)給商戶的錢也從那里面出,自己一分錢沒多拿。 有些物料還沒進貨但票到了,有些報修檢查后不需要修,也會有節(jié)余,他保證只要報銷了最后都會維修到位。賬戶明細里除了極在我們的堅持和疑問下,他最后也讓我們查看了他的個人銀行賬戶,賬戶明細里除了極個別個人的零星支出,確實都是對公支出。
旅游公司內(nèi)賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
個人墊付的需要寫一個報銷單,如果是企業(yè)支付的,不需要報銷單的。
老師,是個人墊付的,個人去市場買菜,然后申請報銷,那只需要寫個報銷單就行?不用做個表格嗎?
對的對的,做不做表格都可以的。