你好!這個你要做正確,就要看之前怎么做的,做相反的分錄去調(diào)整
你好我們單位2018購入一臺車,我年終一次攤銷了,每個月照提折舊,年終匯算調(diào)整增加納稅額,現(xiàn)在我們將這臺車賣了,折舊折舊折了一半,開的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,我就是不知道賣我車如何賬務(wù)處理,不知道如何把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,因?yàn)橛袃赡暾叟f沒有折完,請假然后賬務(wù)處理車的轉(zhuǎn)出謝謝
這是我接到別人做的賬,賬上有一處固定資產(chǎn),但是折舊到幾個月就沒有繼續(xù)折舊了,(原因應(yīng)該是漏了,中間隔了一年多兩年了,一直都掛在賬上沒有銷),這輛車在21年11月已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人個人名下了,相當(dāng)于贈送的,沒有收任何的錢(因?yàn)槭莾r值較低的一輛破面包車,描述給我的是出了事故的),問哈老師這個賬上怎么做分錄處理?增值稅按多少來報(bào)?
賬上有一處固定資產(chǎn),但是折舊到幾個月就沒有繼續(xù)折舊了,(原因應(yīng)該是漏了,中間隔了一年多兩年了,一直都掛在賬上沒有銷),這輛車在21年11月已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人個人名下了,相當(dāng)于贈送的,沒有收任何的錢(因?yàn)槭莾r值較低的一輛破面包車,描述給我的是出了事故的),問哈老師這個賬上怎么做分錄處理?增值稅按多少來報(bào)?
有一家企業(yè),很多年以前買了地皮造了廠房,賬上面沒有固定資產(chǎn)。因?yàn)樗?dāng)時支付工程款給包工頭個人當(dāng)時也沒有開發(fā)票。現(xiàn)在如何可以合法化在賬面上體現(xiàn)固定資產(chǎn)?然后才可以按固定資產(chǎn)折舊抵扣企業(yè)所得稅
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師,請問啟用財(cái)務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點(diǎn)做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計(jì)入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報(bào)個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
那報(bào)廢的車和出售的呢
你好這個你要做對的話就得要去更正之前的申報(bào)。 然后出售的要補(bǔ)充做出售的分錄,然后補(bǔ)稅。
現(xiàn)在調(diào)整過來了稅務(wù)會不會有影響呢?畢竟好多年都是這樣的報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有提過折舊
你好,是的,而且受影響的地方很多,有些要補(bǔ)稅,有些要退稅。
都拿些受影響老師可以具體說一下嗎?
現(xiàn)在如果把固定資產(chǎn)調(diào)對了,以前的財(cái)務(wù)報(bào)表就得改呀,十多年的嗎?
你好,是啊,我說的這個很麻煩,就是因?yàn)檫@一點(diǎn)。 不僅僅是財(cái)務(wù)報(bào)表需要改,而且你以前的所得稅匯算清繳也都要改,要補(bǔ)稅的話,還有這10來年的滯納金也是很大一筆數(shù)。
天吶,老師您個建議吧,如何是好呢
建議你之前的不用管了,不用去改
那就先這樣,以后在有別出售就按照正常的手續(xù)辦
你好,是的,就是這個意思。
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)在要出資產(chǎn)評估報(bào)告嗎
你好,是的,正常是需要出的。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)在出交什么稅呢
你好,你們是出讓方嗎?
其實(shí)就是老板不想當(dāng)股東了,換了一個人,注冊資金也降了,把股份都轉(zhuǎn)了
你好,這個的話對于公司來說是沒有什么關(guān)系的。 只是股東做變更而已,股東如果有利潤需要交稅。
哦,企業(yè)還用交印花稅嗎?
你好,這個是股東之間的股權(quán)嚴(yán)格來說公司是不應(yīng)該交的。