你好,把這筆業(yè)務(wù)補上就可以了。
有一家企業(yè),很多年以前買了地皮造了廠房,賬上面沒有固定資產(chǎn)。因為他當(dāng)時支付工程款給包工頭個人當(dāng)時也沒有開發(fā)票?,F(xiàn)在如何可以合法化在賬面上體現(xiàn)固定資產(chǎn)?然后才可以按固定資產(chǎn)折舊抵扣企業(yè)所得稅
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
公司18年買了輛車,當(dāng)時公司還是小規(guī)模納稅人,而且老板沒有把購車發(fā)票拿回來入賬,故這輛車這么多年來一直沒有體現(xiàn)在賬面固定資產(chǎn)上,也沒有計提折舊。稅法上小汽車的折舊年限5年,到現(xiàn)在已經(jīng)過去5年多了。 1、公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,如果老板拿出當(dāng)時買車的發(fā)票,能不能將這輛車記在本年的固定資產(chǎn)上?還是按差錯更正處理,補提折舊? 2、22年公司已變更為一般納稅人,這張購車款發(fā)票上的稅額還能不能用于抵扣銷項稅額?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費人工費等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會不平嗎?
高溫天給車間員工購買的鹽汽水,計入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當(dāng)中費用報銷單和付款申請書等單據(jù),填寫人申請后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報銷人員或者是申請人員?
支付財務(wù)軟件年費,為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個會計掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額?
麻煩問下老師,收購農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購,我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請問我們公司長期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請問寫個報告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,匯算清繳是營業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報告申請壞賬,謝謝!
請問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個稅?
按合同履約義務(wù)確認(rèn)收入時用合同資產(chǎn),不管履不履約時間到了就能收錢就用應(yīng)收帳款。那如果合同里也有時間規(guī)定也有履約義務(wù)分階段,此時用合同資產(chǎn)還是應(yīng)收帳款啊
補上這筆業(yè)務(wù)要明確2點。1有效的憑證。第二入賬金額的確定。這兩點都沒有啊,但是廠房建造在那邊。
憑證比如合同??⒐蟾驺y行回單。金額可以按照結(jié)算的金額合同金額。
如果廠房是在個人名下的,是不是可以賣給公司呢?
可以的??梢凿N售給公司的。
如果租給公司的話,個人要交多少稅?
看一下面的表參考一下??