借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 同時(shí)調(diào)整利潤(rùn)表相關(guān)科目,體現(xiàn)實(shí)際所得稅費(fèi)用。
因?yàn)榈谌径人枚惿陥?bào)錯(cuò)誤,資產(chǎn)總額超過(guò)了5000萬(wàn),導(dǎo)致享受不了小型微利企業(yè)優(yōu)惠,現(xiàn)在申報(bào)第四季度所得稅還能補(bǔ)救嗎?
2023年第4季度申報(bào)錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少報(bào)了怎么辦?忘了叫對(duì)方開(kāi)票了,報(bào)稅也報(bào)錯(cuò)了導(dǎo)致多多企業(yè)所得稅了
第四季度財(cái)報(bào)和年報(bào)財(cái)報(bào)資產(chǎn)總額都正確,但第四季度企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅年報(bào)表評(píng)論資產(chǎn)數(shù)是錯(cuò)的,因?yàn)橐呀?jīng)匯算清繳,第四季度所得稅申報(bào)表更改不了,企業(yè)所得稅年報(bào)是否要將平均資產(chǎn)更正成正確數(shù)字?
第二季度因?yàn)閳?bào)表做錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)也錯(cuò)了,多交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在退回來(lái)了,改怎么做分錄?
這個(gè)月購(gòu)買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬(wàn)左右,幾乎沒(méi)有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷(xiāo)售,1-6月銷(xiāo)售額160萬(wàn),實(shí)際成本和工資總共60萬(wàn),現(xiàn)在差100萬(wàn)的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
這個(gè)月繳納6月開(kāi)發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷(xiāo)存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷(xiāo)售來(lái)選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開(kāi)票,現(xiàn)在不開(kāi)票,這種情況該怎么處理呢
摘要寫(xiě)收到退稅款嗎
主要之前沒(méi)有計(jì)提所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 摘要可寫(xiě)"收到企業(yè)所得稅退稅"。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 摘要:收到企業(yè)所得稅退稅。這樣記錄即可。
銀行存款在貸方?jīng)]有增加呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 摘要:處理前期多交企業(yè)所得稅,收到退稅。