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老師,原來的銀行手續(xù)費沒有發(fā)票,直接就記:借:財務費用,貸,銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,而且是專票,這個分錄怎么處理?

2024-09-19 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-19 09:32

首先,計算可以抵扣的進項稅額: 假設銀行手續(xù)費專票上注明的金額為?A,稅率為?B%,則可抵扣進項稅額為?A×B%。 調(diào)整原來的分錄: 沖回原來無發(fā)票時的分錄: 借:銀行存款(原計入財務費用的金額) 貸:財務費用 重新編制正確的分錄: 借:財務費用(發(fā)票金額減去可抵扣進項稅額) 應交稅費?——?應交增值稅(進項稅額)(A×B%) 貸:銀行存款(發(fā)票金額)

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首先,計算可以抵扣的進項稅額: 假設銀行手續(xù)費專票上注明的金額為?A,稅率為?B%,則可抵扣進項稅額為?A×B%。 調(diào)整原來的分錄: 沖回原來無發(fā)票時的分錄: 借:銀行存款(原計入財務費用的金額) 貸:財務費用 重新編制正確的分錄: 借:財務費用(發(fā)票金額減去可抵扣進項稅額) 應交稅費?——?應交增值稅(進項稅額)(A×B%) 貸:銀行存款(發(fā)票金額)
2024-09-19
你好,現(xiàn)在發(fā)票開來了,紅沖之前的無票費用分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做相應的費用分錄
2022-12-07
同學,你好 借財務費用? ?負數(shù)?? 貸銀存? ?負數(shù) 借財務費用? 貸銀存
2024-01-06
您好,沖銷之前的分錄,按照正確的分錄入賬即可
2022-02-25
借應交稅費,應交增值稅進項貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增。發(fā)票放到我上面給你寫的那個憑證后面就行。
2025-03-14
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