您好, 這個相當于是交了公積金的錢了
老師我想問下公司經(jīng)營不下去了,賬面虧損,老板想把賬戶上的錢打給股東,我應(yīng)該做什么分錄呢
老師我想問一下,我分公司有一筆金額打進了總公司里面,那這筆往來如果做賬目處理
老師,你好,我想問一下,就是公司法人往對公戶打錢,也就是對公戶管法人借錢,這比分錄正常應(yīng)該怎么做呢?
老師,我想我想問一下,公司的對公賬戶往公積金里面打錢了,這筆應(yīng)該怎么寫會計分錄呢
老師我想問一下,公司的對公戶給公積金賬戶打錢,這個分錄我應(yīng)該怎么做,需要計提嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那我會計分錄怎么寫呢?
借:應(yīng)付職工-公積金
貸:銀行存款
這個需要計提嗎
1、企業(yè)計提社保時,做如下分錄, 借:管理費用-社會保險費單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分)。 2、實際發(fā)放工資時,扣回個人應(yīng)負擔的部分, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實際上繳社保的時候, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
公積金也算社保里面是嗎
沒有,意思是分錄是一樣的
好的,老師知道了
是的,是的,就是這樣的
那發(fā)放的時候是借應(yīng)付職工薪酬薪酬-工資,貸其他應(yīng)付款-公積金?
借:應(yīng)付職工薪酬-(單位部分),
其他應(yīng)收(付)款-(個人部分),
貸:銀行存款/現(xiàn)金。
我看你發(fā)的發(fā)放和繳納,分錄是一樣的
我是寫一筆就行嗎?
你做一筆就可以了,
好的,知道了,謝謝老師
不客氣,很高興幫你