這可能是因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。你得在申報(bào)時(shí)手動(dòng)選擇正確的稅率。建議檢查發(fā)票信息和相關(guān)稅收政策,確保填寫正確。如有疑問,可咨詢專業(yè)財(cái)稅顧問。
我看了這個(gè)月的增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì),可是申報(bào)表這上面還填寫了280,可是金額上沒有體現(xiàn)減免啊,實(shí)際上這個(gè)月的增值稅不應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)-減免嗎
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,增值稅上有一部分特定減免項(xiàng)目,上面免增值稅的,是意味著我們開票就要開免稅的嗎,還是按實(shí)際稅率來
老師好!有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,目前沒有銷項(xiàng)業(yè)務(wù),我先入賬了,入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但是申報(bào)印花稅的時(shí)候,顯示和增值稅報(bào)表不符,因?yàn)槲以鲋刀惱镞M(jìn)項(xiàng)金額沒有加這幾張發(fā)票,印花稅按照實(shí)際繳納的,我該如何調(diào)整
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),銷項(xiàng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票默認(rèn)是免稅項(xiàng)目,但是實(shí)際上并沒有免稅啊
老師:請問發(fā)票怎么管理,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票有專票+普票,怕上賬做重復(fù)了,怎么做能避免呢?
小微企業(yè),城鎮(zhèn)土地使用稅有減半征收政策嗎
老師好,運(yùn)費(fèi)是不含稅的,司機(jī)開發(fā)票的稅額需要我司支付,這個(gè)稅額可以稅前扣除嗎?
老師好,存貨進(jìn)營業(yè)外支出匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)增
這一題不是非貨幣性資產(chǎn)交換嗎?
員工a報(bào)銷火車票,火車票由領(lǐng)導(dǎo)b購買支付。這張火車票應(yīng)該由誰報(bào)銷?報(bào)銷人那誰來簽字?報(bào)銷款打給誰?賬怎么做?
各位老師大家好,我們公司是商貿(mào)銷售的,然后開銷售發(fā)票呢,老板說是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有方便面,銷售發(fā)票也只能開方便面,這種說法對不對呢,
老師,有個(gè)法人為了避免不給員工買社保,然后全部按勞務(wù)來簽合同,這種形式可以嗎?假如發(fā)勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候員工也沒有發(fā)票回來,還用報(bào)個(gè)稅嗎
廢塑料回收可以享受即征即退嗎?需要準(zhǔn)備哪些材料?原材料可以是普票和專票是嗎?還有其他的要求嗎
收電梯廣告費(fèi)用(2025.8.10-2026.8.9)4000元,物業(yè)分成30%,業(yè)主分成70%,以下做賬是否正確
您幫我看下,這個(gè)表的服務(wù)費(fèi)是默認(rèn)填寫的
通常情況下,表中信息應(yīng)與實(shí)際情況相符。如果服務(wù)費(fèi)被錯(cuò)誤標(biāo)記為免稅,需核對是否符合免稅條件。不符合時(shí),應(yīng)更正為適用稅率。若操作有困難,建議聯(lián)系稅務(wù)局或?qū)I(yè)會計(jì)人員協(xié)助處理。
這個(gè)表右邊的實(shí)際扣除金額,需要寫免除的增值稅額嗎
我就是找你們老師答疑的,你讓我找會計(jì)人員協(xié)助
實(shí)際扣除金額通常是指能從應(yīng)納稅額中減除的部分。對于免除的增值稅,如果這部分確實(shí)不需要繳納增值稅,那么在扣除項(xiàng)中填寫即可。如果有具體填寫要求或疑問,最好直接詢問會計(jì)人員或稅務(wù)局,確保操作準(zhǔn)確無誤。
實(shí)際扣除金額是指可以從應(yīng)繳稅額中減去的部分,包括免征的增值稅。如果服務(wù)費(fèi)確實(shí)免征增值稅,在扣除項(xiàng)中填寫“免征增值稅額”即可。若有填寫細(xì)節(jié)上的疑問,直接咨詢會計(jì)人員或稅務(wù)局最準(zhǔn)確。