不能改變貨物的名稱開票,那樣是虛開
老師,我們是一般納稅人公司, 我們采購中央空調(diào)設(shè)備及安裝,如果合同分開簽,設(shè)備的稅率是13%,安裝的稅率是3%嗎?
老師 我們公司是銷售帶安裝 銷售為主 給客戶開出去的發(fā)票是銷售材料的票,稅率是13% ,我們雖然和客戶簽訂的是銷售帶安裝,但是安裝這部分我們交給了另一個公司,這個公司給我們開具的勞務(wù)費專票能否抵扣?
老師,我們是中央空調(diào)銷售安裝單位,一般納稅人,跟裝修設(shè)計公司有合作,我們跟客戶,他們,是簽三方協(xié)議的,以前客戶錢全部打裝修設(shè)計公司,我們開發(fā)票給設(shè)計公司,付我們錢?,F(xiàn)在客戶說他們公司不能有裝修公司的發(fā)票,要從我們這里開票,付款給我們,現(xiàn)在要怎么弄,是不管設(shè)計公司,我們自己開票,自己收款,但提成是照樣給設(shè)計公司,這樣嗎?
我公司一般納稅人銷售貨物并提供安裝調(diào)試,是不是全額按13%開專票,其中有一些結(jié)構(gòu)安裝是別人公司給我們做的,別人給我們是建筑業(yè)的9%進(jìn)項,我們能把銷售合同,拆分開票嗎?貨物13%,安裝調(diào)試9%
我們是空調(diào)銷售公司,一般納稅人,我們公司只有設(shè)備進(jìn)項專票,但是客戶要求我們公司開安裝輔料的發(fā)票,我們?nèi)绻_出去了是不是需要交13的稅呀
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
就是設(shè)備我們有票,但是我們也提供安裝服務(wù)的嘛,安裝會發(fā)生銅管或者移機(jī)這些費用,需要單獨開票,我們公司只有設(shè)備票,那我們開了銅管的票是不是需要交稅呢
提供的安裝服務(wù)按建筑服務(wù)開稅率9%,你們不是專門銷售材料,不能直接開材料給對方,除非對方需要安裝材料以外的材料
安裝服務(wù)不需要開票,需要的是開銅管輔材的票
一樣的,還是要交13%的稅