這種情況通常被視為壞賬處理。先確認(rèn)無法收回后,可將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,但需遵循會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。是否需繳稅需具體看稅法最新規(guī)定及地區(qū)差異。建議咨詢專業(yè)會計(jì)師或法律顧問以確保合規(guī)操作。
1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
請問老師,我公司有一筆三年前的掛賬應(yīng)付款項(xiàng),如果不再支付了,是否可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。已經(jīng)抵扣的增值稅是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
我司有應(yīng)付賬款,掛賬時(shí)間已經(jīng)超過兩年,對方單位已失聯(lián),賬務(wù)上是不是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?如果將應(yīng)付賬款這樣結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是否需要交納增值稅和企業(yè)所得稅?
你好,老師!我司無業(yè)務(wù),今年第一季度銀行結(jié)息,導(dǎo)致有利息收入,需要繳納0.53元,當(dāng)時(shí)賬務(wù)已經(jīng)計(jì)提了。由于稅款不足1元,電子稅務(wù)局扣款不成功,那么請問該筆稅款是不是記入營業(yè)外收入?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.53,帶:營業(yè)外收入0.53。
公司掛賬超過兩年的應(yīng)付賬款,對方已失聯(lián),賬務(wù)是否轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是否需要交增值稅和所得稅?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤,會計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會計(jì)科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?