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老師,我們生產(chǎn)設備采購原材料,之前領用了A原材料,該設備已經(jīng)完工,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了,跨年后匹配不上將原材料又退回來了,請問我這里怎么賬務處理退庫的話,

2024-09-13 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-13 09:40

你好,借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù), 借銀行存款負數(shù), 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù)。

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快賬用戶9328 追問 2024-09-13 09:44

老師,您看下我是這么處理的可以么?這樣倉庫庫存數(shù)和賬上面的庫存數(shù)一致了,

老師,您看下我是這么處理的可以么?這樣倉庫庫存數(shù)和賬上面的庫存數(shù)一致了,
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快賬用戶9328 追問 2024-09-13 09:46

因為他這個設備只是目前結(jié)轉(zhuǎn)在了庫存商品里面還沒銷售完畢。

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齊紅老師 解答 2024-09-13 09:48

那你看一下你的原材料會不會出現(xiàn)負數(shù),這樣的話這個是完整的嗎?

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快賬用戶9328 追問 2024-09-13 09:48

原材料不會是負數(shù)啊 原材料不是退庫么 ?原材料是正數(shù)呀老師

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齊紅老師 解答 2024-09-13 09:49

庫存商品我剛才寫錯了,因為你庫存商品在貸方有余額,現(xiàn)在是。

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快賬用戶9328 追問 2024-09-13 09:50

因為他這個設備生產(chǎn)完還沒銷售,,庫存商品在借方余額 現(xiàn)在是沖一部分退回原材料的部分。

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齊紅老師 解答 2024-09-13 09:55

可以的,可以這么做的。

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你好,借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù), 借銀行存款負數(shù), 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù)。
2024-09-13
同學,你好 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-03-20
同學,你好 分錄是對的
2025-03-20
之前會計做的賬務上沒有附原始單據(jù)嗎?
2021-10-24
那你第一個分錄寫錯了是吧?借其他應收款貸銀行存款才對。 你實際有業(yè)務的嗎?實際有業(yè)務的,上面的不變。問對方重新要求開發(fā)票。
2024-12-06
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