你好,請(qǐng)問(wèn)你是內(nèi)賬嗎 ?
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過(guò)產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過(guò)收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來(lái),也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫(kù)存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購(gòu)買時(shí)的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過(guò)產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過(guò)收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來(lái),也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫(kù)存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購(gòu)買時(shí)的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒有原材料倉(cāng)管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個(gè)月都是按同樣的價(jià)格核算成本,我現(xiàn)在接手財(cái)務(wù),沒有原材料出入庫(kù)結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細(xì)小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購(gòu)直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本,請(qǐng)問(wèn)該如何處理?
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗(yàn),剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫(kù)出庫(kù),每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點(diǎn)蒙圈,不知道怎么合理做成本,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購(gòu)入原材料(入庫(kù)) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫(kù)) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請(qǐng)老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫(kù)存商品—鑼(就這一個(gè)產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對(duì)嗎?) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品—鑼 請(qǐng)老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老師你好,我們讓工廠打版做出來(lái)一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來(lái)之后工廠會(huì)會(huì)把樣品拿給我們核對(duì),然后這些樣品核對(duì)之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價(jià)格購(gòu)買我們這些樣品,老板說(shuō)可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請(qǐng)問(wèn)客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會(huì)收取我們公司任何樣品費(fèi)的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會(huì)進(jìn)行入庫(kù)處理的,因?yàn)橐膊荒茏鳛檎I唐烦鍪?,只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價(jià)格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么