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老師,我們生產(chǎn)設(shè)備購買的原材料,有很多去五金店買的,只有收據(jù)的一些螺絲等配件價(jià)值比較低,這些我當(dāng)時收到計(jì)入零部件直接月底領(lǐng)用了,可是庫房沒有領(lǐng)用,這樣庫存對不上,請問怎么處理我需要退庫還是怎么弄?

2024-09-10 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-10 09:03

同學(xué)您好,您這屬于賬實(shí)不相符的情況,建議做退庫處理。 由于實(shí)際并未領(lǐng)用,從賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性角度出發(fā),可以將已經(jīng)計(jì)入領(lǐng)用的零部件進(jìn)行退庫處理。將這些零部件重新計(jì)入庫存,使庫存賬與實(shí)際庫存相符。 會計(jì)分錄方面,在領(lǐng)用的相反方向進(jìn)行賬務(wù)處理,即借記 “原材料 - 零部件”,貸記 “生產(chǎn)成本”(假設(shè)領(lǐng)用的時候是計(jì)入生產(chǎn)成本)等相關(guān)科目。

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快賬用戶5203 追問 2024-09-10 09:05

老師,主要是這些小零部件的金額我這邊不好確定了 找起單據(jù)太麻煩了

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快賬用戶5203 追問 2024-09-10 09:09

老師 這些可以可以 直接領(lǐng)用的就那樣 然后 庫管 直接做登記臺賬 之后有領(lǐng)用 從臺賬減去

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齊紅老師 解答 2024-09-10 09:13

同學(xué)您好,如果零件多又瑣碎,可以像你說的庫房做臺賬,賬務(wù)上先這么處理,等年末的時候統(tǒng)一做一次處理。年末的時候一定要做到賬實(shí)相符。

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快賬用戶5203 追問 2024-09-10 09:18

嗯嗯 老師,因?yàn)槲覀兙蛢蓚€項(xiàng)目,我購進(jìn)的時候就是按照項(xiàng)目來入到相應(yīng)的項(xiàng)目下面了,領(lǐng)用的時候也就直接進(jìn)入到相應(yīng)項(xiàng)目下面的生產(chǎn)成本了,不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)歸集不對 就是歸集早了,而且我們是大型定制設(shè)備,完工結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品也需要一定時間,所以領(lǐng)用早了也不會影響他的成本費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-09-10 09:19

嗯,如果是這種情況,為了簡便工作,像你這樣處理是可以的,庫房做好臺賬,來輔助賬務(wù)處理。否則工作量也是太大了。

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快賬用戶5203 追問 2024-09-10 09:27

好的好的老師,明白了

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齊紅老師 解答 2024-09-10 09:28

嗯,好的,很高興為您解答。祝工作順利。

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同學(xué)您好,您這屬于賬實(shí)不相符的情況,建議做退庫處理。 由于實(shí)際并未領(lǐng)用,從賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性角度出發(fā),可以將已經(jīng)計(jì)入領(lǐng)用的零部件進(jìn)行退庫處理。將這些零部件重新計(jì)入庫存,使庫存賬與實(shí)際庫存相符。 會計(jì)分錄方面,在領(lǐng)用的相反方向進(jìn)行賬務(wù)處理,即借記 “原材料 - 零部件”,貸記 “生產(chǎn)成本”(假設(shè)領(lǐng)用的時候是計(jì)入生產(chǎn)成本)等相關(guān)科目。
2024-09-10
你好,同學(xué) 也就是現(xiàn)在做一個大盤點(diǎn),然后總體的經(jīng)營數(shù)據(jù) 你就倒推利潤 用現(xiàn)在總資產(chǎn)-負(fù)債-投入本金=利潤
2023-01-30
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2021-12-22
你好,可以沖你們?nèi)粘5匿N售費(fèi)用,或是做其他業(yè)務(wù)收入
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