改征后,需按新方式核算。先清點(diǎn)銀行賬戶余額,與賬面核對差異。調(diào)整年初未分配利潤,補(bǔ)繳稅款,記入應(yīng)交稅費(fèi)科目。確保賬目準(zhǔn)確,合規(guī)申報(bào)。
原來是核定征收,只有現(xiàn)金和銀行存款數(shù),現(xiàn)在改為查實(shí)征收,想用金蝶軟件記賬,錄入初始數(shù)據(jù)不平,怎么辦
個體戶年末結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么做分錄呢?本來是核定征收,第二年年初改查賬征收了,那核定征收時(shí)的本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,老師,我接手一個個體戶,之前是定期定額征收,不用做賬,今年開始查賬征收了,要做賬了,我這樣期初數(shù)怎么弄呢,目前銀行存款上有62653.27元,22年應(yīng)收款485099.96元,這樣期初數(shù)怎么錄入才行呢,有點(diǎn)摸不著頭腦了
我是個體工商戶,一季度被認(rèn)定查賬征收,4月交一季度稅就是按照查賬征收做的?,F(xiàn)在4月變更查賬為核定征收并且稅務(wù)審核通過了,那我想問一下,第二年匯算清繳時(shí)候怎么做,我豈不是23年既有查賬征收又有核定征收,匯算清繳數(shù)據(jù)怎么填寫?
老師:您好!我有一家個體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開了兩張合計(jì)7.4萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票。現(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
你好我的分錄怎么寫呢?
我是個體戶原來,現(xiàn)在還是個體戶,只不過要查賬征收了,也要補(bǔ)交稅款嗎?去年的收入不交稅的吧,沒有超額,只不過老板沒有把銀行的余額取出去。
改征后,需先清銀行余額,與賬面比對,若有差異,調(diào)整“銀行存款”與“未分配利潤”。補(bǔ)繳稅款時(shí),做“借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款”分錄。去年收入若未超過免稅額,理論上無需補(bǔ)稅。但最好咨詢專業(yè)人士確認(rèn),確保合規(guī)。
調(diào)整分錄:借:銀行存款,貸:未分配利潤;補(bǔ)稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款。具體操作前,請咨詢專業(yè)財(cái)稅顧問,確保符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。