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原來核定征收,第二年初改查證征收,銀行賬戶有存款,這個起初數(shù)不平,怎么做?

2024-09-12 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-12 16:11

改征后,需按新方式核算。先清點(diǎn)銀行賬戶余額,與賬面核對差異。調(diào)整年初未分配利潤,補(bǔ)繳稅款,記入應(yīng)交稅費(fèi)科目。確保賬目準(zhǔn)確,合規(guī)申報(bào)。

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快賬用戶8846 追問 2024-09-12 16:31

你好我的分錄怎么寫呢?

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快賬用戶8846 追問 2024-09-12 16:33

我是個體戶原來,現(xiàn)在還是個體戶,只不過要查賬征收了,也要補(bǔ)交稅款嗎?去年的收入不交稅的吧,沒有超額,只不過老板沒有把銀行的余額取出去。

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齊紅老師 解答 2024-09-12 16:33

改征后,需先清銀行余額,與賬面比對,若有差異,調(diào)整“銀行存款”與“未分配利潤”。補(bǔ)繳稅款時(shí),做“借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款”分錄。去年收入若未超過免稅額,理論上無需補(bǔ)稅。但最好咨詢專業(yè)人士確認(rèn),確保合規(guī)。

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齊紅老師 解答 2024-09-12 16:37

調(diào)整分錄:借:銀行存款,貸:未分配利潤;補(bǔ)稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款。具體操作前,請咨詢專業(yè)財(cái)稅顧問,確保符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。

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改征后,需按新方式核算。先清點(diǎn)銀行賬戶余額,與賬面核對差異。調(diào)整年初未分配利潤,補(bǔ)繳稅款,記入應(yīng)交稅費(fèi)科目。確保賬目準(zhǔn)確,合規(guī)申報(bào)。
2024-09-12
同學(xué)你好,先扣除幾個確定不會變動的科目余額,再去清查不確定的科目的明細(xì)賬,找到原因再調(diào)整余額,實(shí)在查不到原因的話差額就歸集到未分配利潤里去。
2022-04-09
你好這個是可以的,可以,這個是可以有期初,之前核定是定期定額核定吧?
2021-06-12
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 虧損的上面分錄不變金額負(fù)數(shù)
2022-11-13
您好,做一個分錄 借:銀行 62653.27 應(yīng)收 485099.96 貸:未分配利潤 這就是負(fù)債表的期初了
2023-04-08
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