您好,做一個(gè)分錄 借:銀行 62653.27 應(yīng)收 485099.96 貸:未分配利潤 這就是負(fù)債表的期初了
個(gè)體戶之前是核定的沒做過賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計(jì)借方余額 累計(jì)貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現(xiàn)在的銀行對賬單都打印了。怎么填呢
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
你好,老師,我接手一個(gè)個(gè)體戶,之前是定期定額征收,不用做賬,今年開始查賬征收了,要做賬了,我這樣期初數(shù)怎么弄呢,目前銀行存款上有62653.27元,22年應(yīng)收款485099.96元,這樣期初數(shù)怎么錄入才行呢,有點(diǎn)摸不著頭腦了
老師:您好!我有一家個(gè)體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
企業(yè)老板經(jīng)濟(jì)緊張,稅款拖欠好幾個(gè)月,產(chǎn)生的滯納金之類也都沒付,賬面沒入賬,匯算清繳的時(shí)候滯納金要算嗎?
老師,計(jì)提工資需要工資冊清單嗎
老師,我們有個(gè)分公司,老板過去油費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi),做憑證都記到什么費(fèi)用
郭老師,非本公司交社保員工為本公司出差的住宿費(fèi)專票,能抵扣勾選嗎,還有來公司面試的人員,給他們報(bào)銷的差旅住宿費(fèi)開的專票,能抵扣勾選嗎
幾筆“服務(wù)費(fèi)”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費(fèi)用調(diào)整了,要對24年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表進(jìn)行說明
老師,折扣率,優(yōu)惠率,打折這個(gè)意思是一樣的嗎,一件商品原本100元,折扣率20%,那商品是銷售多少呢,這個(gè)算法有沒有官方的文件
外貿(mào)公司銷售發(fā)票都是開普票嗎,退稅率為0的幾款產(chǎn)品開銷售發(fā)票開的普票,進(jìn)項(xiàng)票開的是專票,銷項(xiàng)普票怎么和進(jìn)賬專票抵扣呢
公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師 你好 個(gè)體戶個(gè)稅匯算清繳后 在哪里查詢的
匯算清繳無形資產(chǎn)攤銷,填寫在居家費(fèi)用哪欄,是填寫在七資產(chǎn)折舊攤銷那欄嗎
那我建賬的時(shí)候期初數(shù)不用錄,建好后寫這個(gè)分錄就可以?
您好,這個(gè)分錄就是建賬,期初就有數(shù)據(jù)了
也就是錄入期初數(shù)里,那這樣豈不是有547753.23元未分配利潤了
您好,銀行和應(yīng)收您一定要體現(xiàn)出來,只能在所有權(quán)權(quán)益嘛,這就是公司現(xiàn)有的資產(chǎn)總額,我的理解是不是錯(cuò)了
以后注銷豈不是還要給分紅稅,那也是麻煩事情
您好,那您現(xiàn)在賬從0開始好了,要不? ??借:銀行 62653.27 應(yīng)收 485099.96 貸:其他應(yīng)付款 -老板? 這些當(dāng)借老板的,
這樣好點(diǎn),老師,謝謝老師
也就是建賬0,然后建好后做您說的這個(gè)分錄既可
您好,就用??借:銀行 62653.27 應(yīng)收 485099.96 貸:其他應(yīng)付款 -老板? 就建賬了