你好!這個(gè)你購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品正常做原材料,抵扣進(jìn)項(xiàng)就行 對(duì)于生產(chǎn)13%的產(chǎn)品的部分,可以加計(jì)抵扣1%
老師,請(qǐng)問(wèn)公司主要是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品來(lái)銷(xiāo)售或加工銷(xiāo)售的,如收購(gòu)龍眼后加工龍眼干或龍眼肉銷(xiāo)售,我應(yīng)設(shè)哪些科目,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)發(fā)票的會(huì)計(jì)如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,想問(wèn)一下銷(xiāo)售農(nóng)副產(chǎn)品,比如大米陳皮蓮子等,收到發(fā)票9%的,不需要包裝,售出申報(bào)增值稅我們也是9%的稅率嘛?還是13%?
公司購(gòu)進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品2萬(wàn),收到增值稅免稅發(fā)票票面金額2萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何處理。(包含稅金)
向批發(fā)公司購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)9%的票,加工成13%的產(chǎn)品銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)要怎么申報(bào)抵扣
老師,我公司一般納稅人,收到合作社開(kāi)具的免稅普通發(fā)票,購(gòu)進(jìn)后還需加工成13%的成品。請(qǐng)問(wèn)按照什么稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng),如何進(jìn)行申報(bào)?謝謝
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線(xiàn)之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
9%產(chǎn)品部分不能加計(jì)扣除嗎
你好!這個(gè)不能加計(jì)扣除
請(qǐng)問(wèn)正常抵扣,是按照幾個(gè)點(diǎn)抵扣的
你好!是按照9%進(jìn)項(xiàng)抵扣
例收到金額10萬(wàn)發(fā)票,直接10萬(wàn)*0.09=9000進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好!是的,就是這樣了