借,應(yīng)付賬款 貸,工程施工 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借,工程施工貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 一般納稅人 21年收到工程服務(wù)發(fā)票 借:工程施工100 應(yīng)稅-增(進)9 貸:應(yīng)付賬款 109 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問題需要在本月做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額的分錄和以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫 ,麻煩老師給詳細寫下分錄,企業(yè)真實情況
適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 一般納稅人 21年收到工程服務(wù)發(fā)票 借:工程施工100 應(yīng)稅-增(進)9 貸:應(yīng)付賬款 109 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問題需要在本月做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額的分錄和以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫 ,麻煩老師給詳細寫下分錄,企業(yè)真實情況
老師,我們是一般納稅人(工程建筑公司),4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應(yīng)交增值稅~進項稅額5000貸:應(yīng)付賬款550000,5月分錄:借:工程施工~材料費50000(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)55000應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出5000老師,是這樣做嗎?麻煩你詳細看一下,有問題嗎?
老師,我們是一般納稅人(工程建筑公司),4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應(yīng)交增值稅~進項稅額5000貸:應(yīng)付賬款550000,5月分錄:借:工程施工~材料費50000(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)55000應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出5000老師,是這樣做嗎?麻煩你詳細看一下,這樣做有問題嗎?后續(xù)還需要做什么會計分錄嗎?還是就這樣做就行了???詳細看一下指導(dǎo)回復(fù)一下哈,謝謝
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計入哪個一級科目以及二級明細
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標(biāo)呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認主營業(yè)務(wù)收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
這個月開的紅字 要在當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
對的對的,是這么做的。