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企業(yè)要轉(zhuǎn)租房子,房租還有三個月到期,發(fā)票開出去了,前面開進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票金額是大于銷項金額的,報增值稅,進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,本期申報抵扣的金額要怎么填,填全部的進(jìn)項金額嗎

2024-09-10 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-10 17:19

正常的勾選抵扣就行了

頭像
快賬用戶5904 追問 2024-09-10 17:20

可是報表上的數(shù)據(jù)是要自己填的,勾選抵扣了的,就是不知道抵扣多少金額,整張發(fā)票稅額都用來抵扣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-10 17:24

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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正常的勾選抵扣就行了
2024-09-10
你好,不需要轉(zhuǎn)出 ,你這個不是不得抵扣,不需要轉(zhuǎn)出,你認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎,附表2 第2欄填寫4291.21 留底稅額主表會自動生成不需要填寫
2021-04-09
這個有條件只有輔導(dǎo)期是可以這樣操作,這個是8月認(rèn)證發(fā)票,10月申報9月稅的時候抵扣,還有這個最新這個說是之前沒有填寫進(jìn)去現(xiàn)在也可以抵扣,可以填寫,這個欄次,但是這個實務(wù)中我看反饋說還是填寫不了,需要去稅局大廳去填寫這個才可以,就是之前認(rèn)證但是附表2 忘記填寫進(jìn)去抵扣了,
2020-09-21
你好,退稅的不能抵扣的,一張發(fā)票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
不需要,只需要填寫金額就行了
2023-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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