正常的勾選抵扣就行了
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進(jìn)項稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進(jìn)項稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
本月進(jìn)項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進(jìn)項票非正常,提示需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如圖三)我就把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個金額做到賬里,今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄,如圖一)確認(rèn)申報后提示我這個,如下圖二
老師好,我們是生產(chǎn)免抵退稅企業(yè),9月份出口了一批外購的塑料袋,塑料袋的進(jìn)項稅額4258.83已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,9月份開具了塑料袋的出口發(fā)票,稅率0,稅額0,金額70230(出口開票總金額3909695.13,稅額0),9月份開具了內(nèi)銷發(fā)票,金額500000,稅額65000, 現(xiàn)要將外購的塑料袋做免稅及進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報表要怎么填寫?
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進(jìn)項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
不能抵扣的進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,從22年1月到現(xiàn)在存在多個月份都認(rèn)證了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出,在申報表附表二中認(rèn)證專票填寫以前的份數(shù)和金額,在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
公司拉貨用的小貨車折舊費應(yīng)該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
所得稅匯算清繳時,應(yīng)補退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因為業(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個人再由他去和對方對賬,這個分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
計提每月工資計入管理費用包括實發(fā)工資,代繳個稅,個人繳納的社保,填報匯繳清算時管理費用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅額14545.49,沒有進(jìn)項稅,有以前的留底稅額5466.15,這個賬務(wù)處理對嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費是9079.34,我這個賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
可是報表上的數(shù)據(jù)是要自己填的,勾選抵扣了的,就是不知道抵扣多少金額,整張發(fā)票稅額都用來抵扣嗎
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款