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老師,我公司是一般納稅人,這個月收入是10萬,但是之前已確定并申報收入的退款有15萬,這個退款已繳納未開具發(fā)票收入的增值稅,我這個月增值稅申報表怎么填?

2024-09-10 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-10 13:39

同學(xué),你好 那你未開票收入那里填寫-15

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快賬用戶4579 追問 2024-09-10 13:40

那這個月收入的10萬也是未開具發(fā)票,那是填5萬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-10 13:40

同學(xué),你好 嗯嗯,那就填寫-5

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快賬用戶4579 追問 2024-09-10 13:41

那會發(fā)生增值稅退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-10 13:41

同學(xué),你好 一般會有留抵,抵扣之后的增值稅

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快賬用戶4579 追問 2024-09-10 13:52

可是全申報不成功誒

可是全申報不成功誒
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齊紅老師 解答 2024-09-10 13:53

同學(xué),你好 你只有這一筆的話,是負(fù)數(shù),一般是不成功的 可以去稅務(wù)局大廳申報,或者聯(lián)系專管員強(qiáng)制通過

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同學(xué),你好 那你未開票收入那里填寫-15
2024-09-10
您好,無票收入填寫負(fù)數(shù),然后去稅務(wù)局申報。
2022-05-18
你好 先去稅務(wù)大廳解鎖 然后抄稅 再申報
2022-05-11
按扣除10萬的銷售額后申報
2024-01-10
?你好? ?你們是小規(guī)模還是一般納稅人 ? 你這個 1萬不繳納是免稅業(yè)務(wù)嗎?? ?
2022-05-18
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