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老師,你好,我公司7月確認(rèn)未開票收入10萬,在第三季度申報增值稅并繳納稅款,想沒10-11月客戶退款,所以紅沖他收入-10萬,第四季度申報增值稅要怎么申報?

2024-01-10 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 17:39

按扣除10萬的銷售額后申報

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按扣除10萬的銷售額后申報
2024-01-10
你好; 9月開的是10萬。 10-12月你合計開票收入開了多少? ??
2022-02-21
同學(xué)請如實申報 更正以前錯誤申報
2021-12-29
這個不用處理,在第四季度的時候調(diào)整就行
2025-01-09
這個需要找稅局協(xié)商這個去申請退稅,你們稅已經(jīng)交嗎,沒有交你找稅局協(xié)商這個按減掉之后去申報看可以不,不行那這個后續(xù)是不是可以申請退稅需要看看你稅局一般是抵減后面需要交,退的少
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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