沒有扣除5000的那個(gè)費(fèi)用
老師,我們是社會(huì)團(tuán)體,有免稅收入(有免稅資格)免增值稅和所得稅,我們也有增值稅收入,我們的增值稅收入也需要交所得稅,那所得稅申報(bào)時(shí)填報(bào)收入也是只填增值稅收入不填免稅收入的金額嗎?成本也是只填增值稅收入涉及的成本,不填免稅收入涉及的成本嗎?
老師自然人所得稅申報(bào)里的本期免稅收入是要填5000元嗎?還是怎么填?謝謝!
個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候,有個(gè)模板數(shù)據(jù),本期免稅收入不需要填吧?
個(gè)人所得稅申報(bào)表填寫工資薪金所得時(shí),本期收入是填寫工資表的實(shí)發(fā)金額還是應(yīng)發(fā)金額
老師,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的本期收入是什么?員工有500元的請(qǐng)假扣款,申報(bào)個(gè)稅時(shí),系統(tǒng)里的本期收入需要減去500元嗎
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
小規(guī)模企業(yè)個(gè)稅申報(bào),公司目前就一個(gè)職工,工資薪金2000填在哪里申報(bào)?
就是填本期收入里邊,入職日期填8.1號(hào)
本期收入旁邊有一個(gè)本期免稅收入需要填2000嗎?
您看看是不是這樣填
不填免稅收入的哈,