你好!你這個要看是什么原因形成的

公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
老師,請問:現(xiàn)在的公司是朋友之前公司轉(zhuǎn)讓的,當時有一些開辦費和一些沒有實際的報銷款做現(xiàn)金支付,相當于向以前法人借款給公司做現(xiàn)金支付,之前那法人已經(jīng)與現(xiàn)在公司不存在關(guān)聯(lián)了,但外賬還掛著之前欠法人30多萬借款,請問這筆款要怎么處理平賬,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入又得繳稅,通過公賬轉(zhuǎn)還給之前的法人再轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的法人私人,又怕被卷走了。
老師,我們公司22年6月設(shè)立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”和“其他應(yīng)付款”做進去嗎?因為設(shè)立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設(shè)備花了,日常費用都是我老板墊的。現(xiàn)在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現(xiàn)在的老板了。轉(zhuǎn)讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現(xiàn)金把補去年費用的“其他應(yīng)付款”平了,可以嗎
老師 有個問題想咨詢下,我們公司有7.8筆多年前的小額其他應(yīng)收款(每筆3-5萬),問題是這些人現(xiàn)在都聯(lián)系不上了,也沒有辦法還回來,能否把其他應(yīng)收款調(diào)整到股東名下,然后由股東還回來?這樣做會有風險嗎?
老師,股權(quán)變更后的公司,以前那個法人名下還掛著一筆其他應(yīng)付款,記賬公司沒做調(diào)整,現(xiàn)在要沖掉,有風險嗎,還有,目前公司不欠以前的法人任何費用
老師,機動車年審檢測費用開的發(fā)票是6%的稅率,是普通發(fā)票,對方公司可以開6%的稅率的,是不是就說明是一般納稅人
老師,稅務(wù)師成績什么時候出來?
同一個項目有兩份跟業(yè)主簽的合同,一份是9%包工包料總承包,另一份是按3%稅率的清包工工程,可以分別按9%和3%開票嗎
單位向員工借款,是員工打在對公賬戶上,還這個人的借款時,可以用現(xiàn)金還不,謝謝老師
這個不是不包含進口環(huán)節(jié)增值稅,那為啥最終結(jié)果還扣除了進口環(huán)節(jié)允許抵扣的進項呢,進口環(huán)節(jié)的進項不在進口環(huán)節(jié)增值稅范疇嗎
老師,公司是小規(guī)模納稅人,我的貨從青島出來去越南,之前在青島沒報關(guān),現(xiàn)在貨已經(jīng)到廣西了,可以從廣西報關(guān)吧?
怎樣做飯怎樣把下面的信息與內(nèi)容對齊
老師,殘疾人保障金申報條件是啥
老師好,公司之間互相借款會產(chǎn)生哪些稅呢,會有啥風險不
老師,我是青島的公司,貨物要去越南,公司是小規(guī)模納稅人,可以把貨先運到廣西,然后從廣西報關(guān)吧?
就是股權(quán)變更沒做賬務(wù)處理
你好!這個其他應(yīng)付款,是什么分錄形成的,知道嗎
哦,要這樣查,那估計不知道怎么查了,股權(quán)變更了兩次了易手
老師,實際也不可能做營業(yè)外收入
你好!你想做正確,就要知道是什么原因形成。 如果只是想做平,就是營業(yè)外收支。
當然,你也可以做現(xiàn)金去做平
營業(yè)外收入,30多萬,需要交稅的,
你好!嗯。你想不繳稅,就先看看怎么形成,你也可以現(xiàn)金,銀行存款支付
想明白了,老師,您的思路啟發(fā)我了,既然公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,那所有都轉(zhuǎn)讓,那就把以前股東或者法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)現(xiàn)在法人就是了,
對沖其他應(yīng)收應(yīng)付款就可以了
你好!是的。正常是他們之間的業(yè)務(wù)
股權(quán)都轉(zhuǎn)讓了
你好!你可以現(xiàn)金銀行存款還了就沒有余額了
股權(quán)變更,公司承接一切債權(quán)債務(wù)
你好!這樣講,對做賬沒有意義你明白嗎 承擔一切債權(quán)債務(wù), 稅務(wù)局就問你,這個是怎么來的。你能解釋嗎?
以前股權(quán)變更來的,剛才問稅務(wù),他們也問這個怎么來的
你好!是啊。不確定這個,就沒辦法做對
那怎么辦
以前的其他應(yīng)付款無非就是借款
還有這個能轉(zhuǎn)過來嗎
你好!上面說了老師建議的方法,1去查,然后按正確的做 2計入營業(yè)外收支 3賬上做現(xiàn)金或者銀行存款支付
要不現(xiàn)在股權(quán)變更提示其他應(yīng)收應(yīng)付金額太大,80多萬
你好!嗯。老師能給到的方法就是這些了。