同學(xué)您好,根據(jù)理論來說,以前沒有實(shí)際報(bào)銷的費(fèi)用,就不應(yīng)該做賬,那么做了賬了,就應(yīng)該調(diào)整回來,也就是說會(huì)出現(xiàn)利潤變大的情況。生活中一些企業(yè)在遇到這種問題的時(shí)候,很多都是采用不正規(guī)的方法,比如常見的方法有。把原股東錢的賬調(diào)處來,先掛在先任股東賬上,然后慢慢找成本票來一點(diǎn)一點(diǎn)消化。2.直接對公打給原法人,然后再私下轉(zhuǎn)回給現(xiàn)任股東私人卡。不過這兩種都不是合規(guī)的。
之前公司未正式經(jīng)營,只是辦了執(zhí)照,所有費(fèi)用是法人墊付的,但是又沒有入錢到公司賬戶,只是現(xiàn)金墊付了,現(xiàn)在要幫其建賬,那之前這些怎么入賬呢 答:第一筆借現(xiàn)金,貸法人墊付款 然后有哪些費(fèi)用就做到賬里去 問:后面怎么做賬,墊付款是應(yīng)該還回去的吧
新接手一家小規(guī)模納稅人公司,之前賬務(wù)都是由代賬會(huì)計(jì)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的,賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬,實(shí)際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了,現(xiàn)在怎么處理?怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷?
老師,請問:現(xiàn)在的公司是朋友之前公司轉(zhuǎn)讓的,當(dāng)時(shí)有一些開辦費(fèi)和一些沒有實(shí)際的報(bào)銷款做現(xiàn)金支付,相當(dāng)于向以前法人借款給公司做現(xiàn)金支付,之前那法人已經(jīng)與現(xiàn)在公司不存在關(guān)聯(lián)了,但外賬還掛著之前欠法人30多萬借款,請問這筆款要怎么處理平賬,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入又得繳稅,通過公賬轉(zhuǎn)還給之前的法人再轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的法人私人,又怕被卷走了。
老師問個(gè)問題,賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬欠票,后來這個(gè)公司的法人打了100萬到賬上他同時(shí)也是我們公司法股東,這個(gè)相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開了100萬發(fā)票,然后在把這個(gè)發(fā)票開給之前那一家,那個(gè)法人打的款也付給了開票的公司,這樣過賬是不是那個(gè)公司一分錢也沒有多付呀
我公司是外資獨(dú)資企業(yè),在企業(yè)創(chuàng)立之前,法人當(dāng)時(shí)以外企的名義直接寫了一張借款單給國內(nèi)的A公司,用于籌措企業(yè)開辦時(shí)的一些費(fèi)用,在我公司創(chuàng)立之后,B公司以其他應(yīng)付款的名義將之前的借款掛在與我公司的往來上。現(xiàn)在我公司想向B公司還這筆錢,但是我公司只是外資企業(yè)的子公司,同時(shí)沒有營業(yè)收入,并且有規(guī)定資本金結(jié)匯不能用于償還貸款。請問我公司應(yīng)該怎么處理這些公司開辦時(shí)候的費(fèi)用,這些費(fèi)用有的已經(jīng)開了我公司抬頭的發(fā)票,有的還沒開
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
那是不是可以通過公賬轉(zhuǎn)備用金,用現(xiàn)金還款的方式,不通過轉(zhuǎn)賬,自己再寫張收據(jù)簽名,也可以吧。因?yàn)檫@筆款本身就不是實(shí)際的要還給他
同學(xué)您好,也有人這么做