那你現(xiàn)在是什么問(wèn)題呢?
老師,24年12月年終報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報(bào)的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費(fèi)的,然后報(bào)銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報(bào)關(guān)出口報(bào)錯(cuò)海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號(hào)離職,我們4月1號(hào)到6號(hào),6天時(shí)間公司搞裝修,這6天時(shí)間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計(jì)提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營(yíng)業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒(méi)有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,中級(jí)考試的多選題,少選和漏選會(huì)得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費(fèi)用明細(xì),當(dāng)月計(jì)提并繳納。匯算2024年時(shí)2025年計(jì)提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時(shí)再填
剛注冊(cè)的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個(gè)合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
現(xiàn)在問(wèn)題是,這筆債有些商家給我們公司開了發(fā)票了,我掛借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-b公司 這樣是不是不太好
首先啊,這個(gè)發(fā)票開給你,正常情況下你是要放到費(fèi)用,但是這個(gè)錢沒(méi)有付,你放其他應(yīng)付款是沒(méi)問(wèn)題的。
然后就是一個(gè)問(wèn)題,你這個(gè)日常開支的話,你這個(gè)企業(yè)雖然說(shuō)是那個(gè)外資企業(yè),但是你這個(gè)是用于日常經(jīng)營(yíng)的支付,這個(gè)不屬于償還貸款的這個(gè)范圍哦。
其實(shí)這些日常費(fèi)用只是一小部分,很大一部分是什么情況呢,員工在來(lái)本公司入職之前在另外一家公司名下掛職,幫他們繳納社保公積金,然后那家公司也是發(fā)不出錢來(lái)的,于是也是問(wèn)了B公司墊付這部分的工資錢,然后再由我們公司成立后還給B公司,這筆錢我們公司是不是沒(méi)有辦法做在賬面上,除非把錢還給B公司
你這個(gè)相當(dāng)于不是你實(shí)際的費(fèi)用,你是幫人家腳,那你只能作為那個(gè)代收代付款來(lái)進(jìn)行處理,你墊付的時(shí)候放到其他應(yīng)收款處理。
就是說(shuō)那家掛職的公司能否和我們公司和B公司簽訂一個(gè)三方協(xié)議,把他們問(wèn)B公司借錢的這份債務(wù)轉(zhuǎn)移到我們公司頭上
還有個(gè)問(wèn)題就是,我們公司是外資獨(dú)資企業(yè),出資人是個(gè)境外公司,在籌措期間以境外企業(yè)的身份向國(guó)內(nèi)企業(yè)取得借款,我看了下,憑據(jù)只有一張借款單,這個(gè)合法嗎?
可以通過(guò)三方協(xié)議來(lái)進(jìn)行處理。
首先要取得哪些憑據(jù)?只要能夠證明你這個(gè)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法合理性都可以。
這些借款用于租用公司籌措期間至今成立后的辦公室租金物業(yè)費(fèi)等,這些費(fèi)用能不能算入我公司的開辦費(fèi)里面
如果說(shuō)是在籌建期之前發(fā)生的費(fèi)用,是可以放開班費(fèi)的,籌建期之后自然是不能放到開辦費(fèi)的。