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老師您好!我們企業(yè)收到政府下?lián)艿膶m梻Y金用于工程款,前任會計這樣做賬:借銀行存款,貸長期應付款~專項債券,支付時,借在建工程,貸銀行存款,項目未竣工。我想問一下,這樣做賬對面?長期應付款支付了為什么要這樣掛賬呢?我們項目竣工后要怎么做賬呢?

2024-09-09 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-09 10:58

你好,這個是政府補助??顚S玫膯??

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你好,這個是政府補助專款專用的嗎?
2024-09-09
如果這個項目是你單位所有,可以這樣處理。
2019-07-30
你好! 對的。你的理解很對
2020-10-11
借:專項應付款—項目 貸:其他收益/營業(yè)外收入 借:固定資產(chǎn)/在建工程22500 貸:應付賬款-供應商22500
2022-12-01
你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款
2020-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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