你好,這個是政府補助??顚S玫膯??
老師好,我們收到財政專項資金時候借銀行存款貸:專項應付款?,F(xiàn)在這筆錢用在在在建工程上,應該怎么做賬,才能把專項應付款沖了。
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應付款-專項應付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結轉是不是都是:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:長期應付款-專項應付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關系對不對?。ň彤斎亢竺娼痤~為100萬)
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應收款貸:銀行存款,最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
老師好,想問一下,裝修款30000,剛開始裝修的時候我們預付了10000,完工后付余款20000,這個賬務要怎么做呢? 預付時 1、借:預付賬款 貸:銀行存款 完工時 借:預付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時借:長期待攤費用30000 貸:預付賬款 30000 這樣對嗎?還是要怎么寫
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結轉,結轉到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現(xiàn)呢
老師,使用權資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會計的特點是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報表,最后看那一個是申報的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進行銷售,銷售額較高,比如一個月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?