你好,紅沖上月多計(jì)提工資的分錄就可以,本月工資正常計(jì)提。
2月份計(jì)提工資分錄如下 : 借:管理費(fèi)用 4萬 銷售費(fèi)用 5萬 貸: 應(yīng)付職工薪酬 9萬 但是在3月實(shí)際只發(fā)了8萬,那這個(gè)多計(jì)提的那部分怎么沖減? 3月份我發(fā)工資了,我怎么做這個(gè)分錄
請問老師,我這個(gè)月工資計(jì)提多了,可以下個(gè)月做賬把計(jì)提多的部分減掉作為下個(gè)月工資的計(jì)提金額嗎?
老師。上個(gè)月多計(jì)提的工資這個(gè)月怎么做分錄
上年度多計(jì)提工資2萬,今年已經(jīng)匯算清繳納稅調(diào)增2萬,多計(jì)提的2萬怎么做會(huì)計(jì)分錄?
上月工資多計(jì)提了2萬多元,這個(gè)月做賬把做計(jì)提的工資部分2萬多怎么做分錄轉(zhuǎn)出來?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
工資里面包含生產(chǎn)人員的工資,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的人工費(fèi)是不是也要轉(zhuǎn)出來?還有研發(fā)人員的工資?紅沖具體分錄怎么寫
哪個(gè)部門多計(jì)提,就對應(yīng)沖銷該部門的費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本(紅字) 研發(fā)支出(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
去年也遇到一次工資計(jì)提錯(cuò)誤的情況,當(dāng)時(shí)我做的紅沖,就是把計(jì)提錯(cuò)的月份工資用負(fù)數(shù)沖紅,然后再重新計(jì)提一次正確的工資,到今年我才發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,去年7月調(diào)整后余額表從8月份開始,也就是今年的期初數(shù):直接人工有一個(gè)負(fù)數(shù)金額,工資有一個(gè)負(fù)數(shù)金額,我到現(xiàn)在都不知道是哪個(gè)地方做錯(cuò)了?辛苦老師幫我分析一下原因,看是哪里的賬務(wù)處理分錄寫錯(cuò)了
如果是把錯(cuò)的分錄全部紅沖,再按正確的計(jì)提,應(yīng)該是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。同學(xué)方便的話可以把這兩個(gè)科目的明細(xì)賬截圖發(fā)過來看一下。
我自查了一下,多計(jì)提的工資我是按老師說的全部沖紅,再按正確的計(jì)提的。自從做了沖紅分錄后次月余額表中期初生產(chǎn)成本—人工費(fèi)和工資都是負(fù)數(shù),我剛看了一下明細(xì)賬,不知道是不是當(dāng)時(shí)做完工產(chǎn)品入庫的時(shí)候是不是把當(dāng)月重新計(jì)提的人工費(fèi)做進(jìn)去了,辛苦您幫我分析看一下
同學(xué),我看了一下你的圖片,感覺問題出在7月完工入庫憑證上。你可以檢查一下完工入庫計(jì)算表,看下直接人工數(shù)是不是多轉(zhuǎn)了。
完工產(chǎn)品入庫是多結(jié)轉(zhuǎn)了,把當(dāng)月重新計(jì)提的5~6月份工資里面的生產(chǎn)人員的人工費(fèi)多算了,請問這種情況需要調(diào)賬嗎?如果是要把結(jié)轉(zhuǎn)多的生產(chǎn)成本—人工費(fèi)負(fù)數(shù)調(diào)成正數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整?具體賬務(wù)處理分錄請老師指導(dǎo)告知一下,感謝!
如果產(chǎn)品未出售, 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 如果產(chǎn)品已出售 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品
我查出原因了,之前多計(jì)提的生產(chǎn)人員工資當(dāng)月做了完工產(chǎn)品入庫,現(xiàn)在是不是要做一個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)的人工費(fèi)分錄?可以和現(xiàn)在這個(gè)月完工產(chǎn)品入庫時(shí)直接減去之前多結(jié)轉(zhuǎn)的部分?還是單獨(dú)做一筆分錄?單獨(dú)做的這筆摘要欄怎么寫合適?謝謝老師指導(dǎo)講解一下
(1)需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的人工費(fèi)分錄 (2)金額不大,可以和現(xiàn)在的一起做 (3)如果單獨(dú)做,摘要可以寫:調(diào)整x年x月x號(hào)完工入庫產(chǎn)品成本
沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的人工費(fèi),辛苦老師指導(dǎo)一下這筆業(yè)務(wù)的具體分錄怎么寫?
借:生產(chǎn)成本 貸;庫存商品